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老师有关企业所得税的所有会计分录,包括汇算清缴退税和汇算清缴补税的

2023-05-31 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-31 11:07

你好  你好 : 相关分录如下: 1企业准则处理 : 补提所得税时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应缴所得税 (2)月末结转: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款 2小企业准则 处理 : 补提所得税时: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-05-31 11:08

退税的。企业准则,借银行存款贷应交税费。借应交税费贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷未分配利润。 小准则 借银行存款贷应交税费,借应交税费贷,未分配利润。

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快账用户9296 追问 2023-05-31 11:16

计提:借 所得积 货 应交税费 应交所得税 缴纳时 借 应交税费 应交所得税 贷 银行存款 汇算退税 借 银行存款 贷 应交税费 应交所得税 汇算清缴需补缴 借 以前年度损益 贷 应交税费 应交所得税 借 应交税费 应交所得税 货 银行存款 借 利润发配 末分配利润 贷 以前年度损益 这样做对吗

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齐红老师 解答 2023-05-31 11:19

你好,不对,正确的是我给你发的。不能直接用所得税费用这个科吗?

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快账用户9296 追问 2023-05-31 11:24

怎么查公司用的是小企业还是企业呢

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快账用户9296 追问 2023-05-31 11:26

退税和补缴不用所得税科目的话,所得税科目的发生额和应交所得税的发生额不相等

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齐红老师 解答 2023-05-31 11:28

因为跨年了,所以不能直接用所得税科目。前面我已经给你写了正确的科目。用哪个准则去税务局网站查看备案信息?

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快账用户9296 追问 2023-05-31 11:35

不用的话,所得税科目的发生额和应交所得税的发生额不相等,因为在汇算清缴前,我已经计提了所得税和应交所得税的负数

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快账用户9296 追问 2023-05-31 11:37

之前的资产负债表中所得税体现的是负数

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齐红老师 解答 2023-05-31 11:44

。那您前面计提的是错误的,因为这个是在今年才计提。 您把前面计提的红冲处理。

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快账用户9296 追问 2023-05-31 14:19

不是先计提再激纳吗,因为我们公司是生产的季节性产品,下半年就没有什么销量,基本是亏本,所以会出现计提负数,是不是亏本时不需要计提吗

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齐红老师 解答 2023-05-31 14:25

因为咱现在回复的这个问题是汇算清缴后补交税款或者退税的分录。这个不是说咱们季度做预缴的时候计提那个。这是两个不同的业务。

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齐红老师 解答 2023-05-31 14:25

汇算清缴是调表不调账,只是在您做完汇算清缴之后才做咱才是计提交税或者是退税,这个所得税分录。 汇算清缴的所得税不需要在季度的时候就计提的。

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快账用户9296 追问 2023-05-31 14:30

汇算清缴没有先计提,是下半年亏损的时候计提所得税的时候计提了负数

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齐红老师 解答 2023-05-31 14:34

那也不对,亏损不交所得税,也不用计提。所以说把你计提错的所得税分录红冲处理。

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你好  你好 : 相关分录如下: 1企业准则处理 : 补提所得税时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应缴所得税 (2)月末结转: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款 2小企业准则 处理 : 补提所得税时: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款
2023-05-31
您好,是的,但是主要是企业的汇算清缴。
2021-03-10
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2024-05-28
您好,对的,这个理解是没错的哈
2024-07-14
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-05-28
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