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我们21年有一笔暂估入账,因为一直没有收到发票,今年从代账那里接回来之后改了21年的企业所得税表,调增了,但是由于亏损不用补交企业所得税,那之前暂估的怎么做账?之前的分录:借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:本年利润 贷:主营业务成本

2023-05-30 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 15:33

你好,是确定暂估的无法取得发票入账了? 

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快账用户1609 追问 2023-05-30 15:34

对,没有发票

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齐红老师 解答 2023-05-30 15:34

你好,就把之前暂估的分录红冲,然后做无票购进处理 

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快账用户1609 追问 2023-05-30 15:36

那利润分配这块要调不,具体怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-05-30 15:38

你好,之前结转的成本金额,有错误吗? 

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快账用户1609 追问 2023-05-30 15:40

没有,暂估多少,成本就结转了多少

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齐红老师 解答 2023-05-30 15:42

你好,之前结转成本没错误,就不需要调整之前的利润分配—未分配利润 

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快账用户1609 追问 2023-05-30 15:43

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-30 15:47

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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是什么会计准则呢 现在收到发票了吗
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