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老师,我公司暂估了一批办公用品11万,我直接做的办公费,本以为会开票过来,但没开过来,请问,我现在调增是不是就可以了?那我以后是不是没有票都可以做无票成本,所得税再调增就行了。这样做的风险是什么?另外我这11万的办公用品是否可以一次做费用,而不用摊销?

2023-05-30 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 10:58

对的,是的,是这么做的,实际业务的没有风险的,只要不是虚增就行。

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快账用户6301 追问 2023-05-30 12:10

我的意思是说,我没有票,虽然调增了,但是是不是分红也可以抵11万呢,我的末分配利润是不是就少11万呢,还是必须要有票,才能抵末分配利润?

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齐红老师 解答 2023-05-30 12:12

账上的未分配利润不会少的。

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快账用户6301 追问 2023-05-30 18:41

老师我没太懂,比如我暂估了11万,我的利润在暂估的费用上,当年12月底的末分配利润是十万,五月的时候我进行所得税汇算调增了11万的费用上去,交了2200元的所得税,这时我做分录只会做,只会做缴税的,这个分录就是未分配利润减少2200元,在财务报表上,我的未分配利润还是十万呀,

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快账用户6301 追问 2023-05-30 18:51

比如说我2022年暂估了11万的费用,2022年底,我的财务报表利润表的未分配利润为五万,2023年我进行2022年的所得税汇算是,调整了这11万的费用,补缴所得税2200元,做分录时只会做交税金的这部分分录,就是说只会做借未分配利润,2200,在应交税费2200,我的财务报表未分配利润还是在去年的五万呀,所以他末分配利润在调增交了税费后是已经是减少了的呀

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齐红老师 解答 2023-05-30 19:00

那你这个暂估是虚增的吗?如果是的话,需要红冲。

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快账用户6301 追问 2023-05-30 19:39

不是,我是不太明白,所得税汇算和分红间的关系,如果2022年暂估了11万的,财务报表显示的未分配利润为五万,2023年所得税汇算的时候,我调整了11万,所做分录为借未分配利润贷应交税金,但我2022年的报表利润还是未分配利润五万,相当于我这暂估的11万已经作为费用了,假如我在2022年的时候要注销,那我所缴纳的分红税是按5万还是按16万。财务报表是利润还是五万呀

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齐红老师 解答 2023-05-30 19:41

还是按你账上的就可以 5万

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快账用户6301 追问 2023-05-30 19:44

但今天他们告诉我,说我虽然调增了,缴了税,但发票还是没有,相当于分红税还是少不了,我不太懂是为什么

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齐红老师 解答 2023-05-30 19:46

这个110,000是不是实际业务?

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快账用户6301 追问 2023-05-30 19:47

是从对公账上过的

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齐红老师 解答 2023-05-30 19:48

你好,只要是实际的业务,你分红的时候按照你账上的利润来分红就可以了,不用看税法的

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齐红老师 解答 2023-05-30 19:49

一个会计利润 一个税法利润

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快账用户6301 追问 2023-05-30 19:55

那我可不可以这样理解,只要是实际发生的业务,即使没有费用发票,只要我调增了,缴了税,已会按我会计利润计算分红税?那有没有票有什么关系,只要调增就行了

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齐红老师 解答 2023-05-30 20:03

你好对的 是这么做的

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快账用户6301 追问 2023-05-30 20:35

那如我2022年调增后,2023年5月后又发票到了,要怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-05-30 20:39

在纳税调减就可以的

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快账用户6301 追问 2023-05-30 20:40

是不是也要反映在会计分录上?

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齐红老师 解答 2023-05-30 20:43

可以做,可以不做的,借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷应付账款

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对的,是的,是这么做的,实际业务的没有风险的,只要不是虚增就行。
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