你好 612950.63乘以22.5%。按照这个
我们是小微企业 一般纳税人21年度应纳税所得额是368163.07 ,税率为25% 应纳所得税额为92040.77 减免额是82836.69,这里的减免额是怎么算出来的呢
应纳税所得额为2891550.65元,请问减免所得税税额:603310.13元,是怎么计算出来的呢?
假如2022年研发费用是45万的话,研发费用加计扣除减免税额是多少?如何计算?第二个问题小微的减免所得税额是怎么计算?比如应纳税所得额是265121.58元,应纳所得税额是66280.4元,减免所得税额是59652.36元,这个59652.36室怎么计算出来的?我是湖北省的小规模纳税人!谢谢老师!
老师,我的年度应纳所得额612950.63元,应纳所得税额是153237.66元,我的减免是137913.98是怎么计算出来的呢?
请问21年年度汇算应纳税所得额是1546350.35元,减免所得税额我怎么计算了
老师,个税退还手续费,需要交增值税嘛。怎么做分录
该员工在4月17日被辞退,当日公司一次性发放该员工4月和5月两个月工资、以及正常缴纳4月和5月社保、公积金。 请问: 1. 现在报4月个税是申报她2个月的工资,还是先报4月的,5月的到下个月再申报? 2. 会计做账上分录怎么做?
老师 请问这五个会计工作岗位是什么
老师,汇算清缴的时候职工教育经费应该填写在期间费用里面那个项目里面?职工薪酬么还是其他
就是比如供应商单价不含运费,运费我们自己付的,算入库时候是不是运费也算进商品成本里面,这个分录怎么做
应收账款的账龄分析是写按账龄披露那一部分,还是写按组合计提坏账准备那一部分
老师,公司原来注册资金是200万,实缴50万,现在减资到30万了,我账务需要处理吗?
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
算进成本里面,那分录是怎么做
AB公司签署购销合同,已发部分货,开具部分发票,由于业务转移,B公司要求将已开发票退回,并退款,将业务移交和B公司关联方C公司,对于A公司有什么风险
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