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老师好,汇算清缴的职工薪酬支出那张表上的工资,社保,福利费,工会经费等等这些直接根据账上应付职工薪酬科目余额填列就可以吗

2023-05-29 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-29 15:25

学员朋友您好,需要根据借方发生额,分析,填表

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快账用户3126 追问 2023-05-29 15:28

比如工资,根据借方填列吗,但是月底计提的12月工资在汇算的时候已经发放了呀

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齐红老师 解答 2023-05-29 15:35

发货了,就是职工薪酬的借方

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齐红老师 解答 2023-05-29 15:35

发了,就是职工薪酬的借方

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快账用户3126 追问 2023-05-29 15:36

工资截止12月底肯定是已经发放的没有含12月的数据吧,但是12月工资截止今年肯定都发了

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齐红老师 解答 2023-05-29 15:42

同学您好,包括的含12月的数据

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快账用户3126 追问 2023-05-29 15:44

是的嘛,工会经费也要含12月数对不对,因为都缴纳过了,所以应该以贷方发生额为准吧

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齐红老师 解答 2023-05-29 15:49

同学您好,借方, 举例说明 发工资,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, 交交税费-个税

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你好!是发生额,不是余额
2023-05-29
学员朋友您好,需要根据借方发生额,分析,填表
2023-05-29
您好,对的,就是贷方就可以了
2023-05-29
正常情况,税收金额,账载金额和实际发生额都应该是一样的。比如说参考应付职工薪酬工资 社保 福利费 贷方金额
2024-05-14
你好,工资薪金,看应付职工薪酬工资。
2021-04-22
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