销售新鲜的蔬菜,肉,蛋才可以开免税的发票.
你好老师,我想问一下,就是小规模农业公司收购农产品然后再销售出去的话哪些是免税的农产品呢
老师我是农副产品种植销售小规模农民专业合作社,销售了一批产品,对方需要开发票 说让给他单独核算一下税,我应该怎么报给对方这个税
老师好,请问一下小规模公司是做农副产品销售和批发的,请问一下,这个什么时候开票是免税的呢?
老师,请问一下,小规模纳税人,购买蔬菜,鸡鸭鱼,再销售,开票税率是免税的吗,有农副产品,水产品销售的经营范围
请教一个问题 就是我们的农副产品 不分小规模还是一般纳税人都是免税的 开票的时候也是开免税的,种植 批发 零售 所有环节都是免增值税的 对吧?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
如果是这种情况,开票的时候会自动出免税的税率吗?还是自己选择
那时候自己选择免税的税率