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老师好,请问已经增加了工程合同成本材料及人工费,但年度利润还是很多,如何冲账呢?不懂哪个环节错误了?麻烦您帮看看

2023-05-28 18:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-28 18:35

你好 请问一下,你后面工程施工有没有结转到成本里面?

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快账用户3241 追问 2023-05-29 13:13

老师好,没有呢,我不懂怎么转。

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快账用户3241 追问 2023-05-29 13:16

老师,我平常的做账是这样,例如:工程项目100万元,具体账务处理如下: 1、开票时确认收入 借:应收账款 100 贷:主营业务收入—工程结算收入 97.08 应交增值税-未缴税款 2.91 2、同时结转工程施工(按80%计算核算) 借:主营业务成本---工程结算成本 80 贷:工程施工—人工费 80 3、收到工程款时 借:银行存款 100 贷:应收账款 100 4、付工人及工程成本支出 借:工程施工-人工费 80 贷: 银行存款 80

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齐红老师 解答 2023-05-29 13:38

你工程施工是有进入成本的

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快账用户3241 追问 2023-05-29 15:11

但我的主营业务成本都没有数据~

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齐红老师 解答 2023-05-29 15:43

你看一下你的分录,怎么可能没有数据呢

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快账用户3241 追问 2023-05-29 15:45

老师,月末结转后,利润表中的营业成本为0,我也不懂啥情况了。

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齐红老师 解答 2023-05-29 16:02

这个是软件问题阿,你要问一下软件供应商的

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快账用户3241 追问 2023-05-29 16:20

老师,我用的就是会计学堂的会帐模块,麻烦您帮我看看,我刚发给您的分录是否正确。

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齐红老师 解答 2023-05-29 17:06

你的分录是正确的

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快账用户3241 追问 2023-05-29 17:12

你暂估做成本的时候,借工程施工人工费待应付账款,借主营业务成本贷工程施工,要不你的工程施工会出现负数余额,然后你支付的时候再借应付账款,贷银行存款。老师,之前有个会计老师说需要这样改,有点蒙圈了。

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齐红老师 解答 2023-05-29 17:39

那对方老师是怎么说的呢

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快账用户3241 追问 2023-05-29 17:42

以前是郭老师解答的,因为我是新手,好多还是不太懂,麻烦您老师帮梳理一下账务处理流程,辛苦您了。

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齐红老师 解答 2023-05-29 17:49

那这个还是可以继续找郭老师的

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