你好 这个是看你应付职工薪酬科目的借方发生额的
老师好!问下企业所得税汇算清缴中第一行工资薪金支出是按1到12月的科目余额汇总表数据填写吗?
企业所得税汇算清缴中,管理费用的工资薪金,计入费用的工资期间,是从汇缴年度所属期1-12月应付工资,还是?
你好老师所得税汇算清缴中的期间费用明细表第一行职工薪酬填哪个数?请问老师没有有汇算清缴的方法
老师,汇算清缴时,A105050表中应该填科目汇总表应付职工薪酬贷方本年累计发生额,还是填期间费用和研发费用中工资 福利费 社保明细数合计?
老师你好,所得税汇算清缴中的工资薪酬是1一12月科目余额数,还是期间费用中的工资合计数
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
是1一12月工资发生额,还是期间费中的工资发生额
你1-12的工资发生额的