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老师,正确账务处理应该是借:银行存款,贷:管理费用。我做成了借:银行存款,贷:营业外收入。请问用一笔账如何进行调整

2023-05-28 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-28 11:01

您好,借 营业外收入,,贷 管理费用

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快账用户4463 追问 2023-05-28 11:04

营业外收入借方要用负数还是正数,我现在营业外收入财产中和营业外收入科目余额表的数对不上,营业外收入我用的是正数,管理费用用的是负数

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齐红老师 解答 2023-05-28 11:05

不可能吧,你不一个方向怎么平呢

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快账用户4463 追问 2023-05-28 11:41

那正确的分录是什么?数字应该是正数还是负数,能写一遍吗?

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齐红老师 解答 2023-05-28 11:43

是写正数的,按照我给你第一次写的那个,因为之前就是嗲放

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快账用户4463 追问 2023-05-28 11:47

借:营业外收入用正数?管理费放贷方也用正数?管理费用放借方用红字表示不就好了,我目前就是借营业外收入正数,借管理费用红字,不是跟你的说的分录一样吗?为什么我的会不平?能帮我解释一下吗?

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齐红老师 解答 2023-05-28 11:48

可以啊,你的也是平的,管理费用贷方和借方红字是一样的

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快账用户4463 追问 2023-05-28 12:13

但是为什么利润表中的营业外收入和科目余额表中的营业外收入累计数不一样,且差额数就是这笔账务

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齐红老师 解答 2023-05-28 12:17

调整完还不一样吗

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快账用户4463 追问 2023-05-28 23:34

嗯嗯,这是怎么回事

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齐红老师 解答 2023-05-29 08:00

你截个图我看一下你有没有结转

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