您好,借 营业外收入,,贷 管理费用
19年管理费用做账,正确应该是做成: 借:应付账款-XXX 贷:银行存款 但是错误的做成了: 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款 在今年该怎么调整
21年做错一笔分录,分录是借:库存现金,贷:银行存款,正确的分录是借:其他应收款贷:银行存款,请问如何调整啊,老师
老师你好,之前9月份做账 借:管理费用5787 贷:银行贷款5787 但是正确的是借管理费用:5678.45 借:应交税费-应交增值税-进项税额168.55 贷:银行存款5787 该如何调整呢?
请问老师,收到租金退款,本来应该是借银行存款,贷管理费用借方负数,我做成了借银行存款,管理费用贷方,现在要怎么调
去年有一笔正确的分录是借:管理费用其他应收款贷:银行存款,当时错录成了借:管理费用贷:银行存款,应该怎么调账,企业是亏损状态
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司,因一直不知价值,会计没有入账,2025年经评估公司评估知道土地价值,但寿命不清楚,问本公司是否对土地作分摊,以及从什么时候分摊?
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,如果公司租了地,好像说是为了融资,又转租出去,这种要怎么核算?
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
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营业外收入借方要用负数还是正数,我现在营业外收入财产中和营业外收入科目余额表的数对不上,营业外收入我用的是正数,管理费用用的是负数
不可能吧,你不一个方向怎么平呢
那正确的分录是什么?数字应该是正数还是负数,能写一遍吗?
是写正数的,按照我给你第一次写的那个,因为之前就是嗲放
借:营业外收入用正数?管理费放贷方也用正数?管理费用放借方用红字表示不就好了,我目前就是借营业外收入正数,借管理费用红字,不是跟你的说的分录一样吗?为什么我的会不平?能帮我解释一下吗?
可以啊,你的也是平的,管理费用贷方和借方红字是一样的
但是为什么利润表中的营业外收入和科目余额表中的营业外收入累计数不一样,且差额数就是这笔账务
调整完还不一样吗
嗯嗯,这是怎么回事
你截个图我看一下你有没有结转