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朴老师在吗?我们公司在审计2022年度的账,然后我2022年底的时候因为利润高了工资多计提了140万,然后审计要把这140万冲回,然后审计又问我你这140万是不是为加计扣除预留的?老师我不懂她最后一句的意思

2023-05-28 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-28 10:36

他的意思是,你们多计提的这一部分,是不是以后为了降低所得税 汇算清缴加计扣除降低利润之后在红冲这个工资 这样的话,你的所得税不变

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快账用户9034 追问 2023-05-28 10:45

老师如果按照预留的方法的话,我申报所得税汇算清缴的时候先按照不减140万多计提的工资,然后后面附报资料再红冲这个140万是吧?

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齐红老师 解答 2023-05-28 10:50

你们是研发企业的吗 是的话汇算青椒工资那边调增140万,然后你再填写研发加计扣除表 加计抵扣

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快账用户9034 追问 2023-05-28 10:51

是研发企业的老师

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齐红老师 解答 2023-05-28 10:57

那就需要按照上面的来

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他的意思是,你们多计提的这一部分,是不是以后为了降低所得税 汇算清缴加计扣除降低利润之后在红冲这个工资 这样的话,你的所得税不变
2023-05-28
你好同学,事务所审计2020年的,需要做一下期末截止测试,看一下是否有2020年的收入确认到2021年,就是有没有跨期,主要是降低审计风险,提高审计准确性
2021-12-06
同学你好 这个就是给你们审计
2021-12-06
同学你好 按照红冲后的金额申报就可以
2023-05-29
你补计提这个0.03就可以了
2022-04-11
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