您好,这个计入长期待摊费用,按月摊销吧
老师您好,咨询一下员工宿舍装修费,可以计入长期待摊费用吗
老师您好,公司支付半年房租40万,在收到发票以后一次性计入费用吗?还是计入长期待摊费用,以后每月分摊?
老师你好,我想问一下公司这个月支付了一年的软件服务费5万元,外账做账我需要做成长期待摊费用还是直接做当月的费用呢
老师,您好,像法律服务费,招聘费,软件费这些费用都是按年付的,是先计入长期待摊费用,再按月分摊吗
老师您好 我想咨询一下 我们支付了一年的律师服务费3万元 可以计入长期待摊费用吗? 还是计入当期费用
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
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金额大的费用 都可以分期摊销吗?
我记得税法里面 没有律师费这块能摊销 不知道是不是我记错了
金额不大可以一次入费用,金额大就按月分摊下,其实都可以的
这个是一年内的,不影响的
长期待摊不是要摊销期限在一年以上的吗?
是的,可以直接计入待摊费用,你直接全都一次性计费用就可以了
符合会计法 税法吗? 我没听懂你说的呢
不符合税法,税法是一次性扣除
但有的公司他要分摊,所以也要分情况
好的 我知道了 谢谢老师
不客气,很高兴帮您