同学,你好 股东实收资本有投入进来吗?
老师,我现在建8月帐作为9月期初数,公司成立几年了,之前没建帐,但固定资产,累计折旧有购买来的累计数,货币资金有余额,应付应收有累计应收应付多少的数,存货有所有存货的数,然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数,这是资产负债表有的数哦,但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数?I 还有利润表收入,成本,费用只有8月的数,这两个报表这么取数对吗?利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样,要怎么取数?
请问一下公司现在申请注销,但是账上还有未分配利润9千多,这个利润是公司未归还其他应付款,记入营业外收入后,缴纳了企业所得税后形成的,现在公司账上没有钱了,请问未分配利润怎么做平呢
老师,我是一般纳税人要走注销,但是我的其他应付款有数,税管员说让我调账,可以不交钱,,让我填资产负债表时,其他应付款写零,进行年度汇算清缴时,用以前亏损弥补这个其他应付款的数,再负债清算损益表表中体现其他应付款的数,可是我的资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,这该怎么办
老师你好我们公司没有经营,准备注销了,没有经营没有收入,工资都是借款前后借了2万,现在也无力偿还我做,营业外收入和其他应付平账,但是资产负债表的未分配利润和利润表的净利润,对不上,刚好相差的是这2万借款怎么办
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
没有投的
同学,你好 这钱需要投,然后要支付其他应付款
现在公司欠法人16000,法人转实收公户,借 银行 16000贷 实收16000 还钱给法人,借,其他行付款 16000 贷银行16000,是这样操作吗
同学,你好 嗯嗯,是的