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老师,你好,我们公司开出的销售发票已经跨月了,现在收到退货,对账单,发票怎么开,谢谢

2023-05-26 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-26 13:25

您好,同学,请稍等下

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快账用户9915 追问 2023-05-26 13:27

老师你好,请问这种情况是怎么开发票呢,我上个月是直接在销售发票里面折扣里面减掉了,这样开行不行

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齐红老师 解答 2023-05-26 13:31

不能开折扣,开折扣的话,它不影响你的数量,这个是专票还是普通发票的。

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快账用户9915 追问 2023-05-26 13:32

老师你好,是专票

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齐红老师 解答 2023-05-26 13:39

对方把它认证了,对方给你开红字信息表,只开退货的那一部分就可以的,然后你们待会儿再开一个红字发票。 这个需要体现数量,要不影响你的存货数量

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快账用户9915 追问 2023-05-26 13:40

哦哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-26 13:43

不客气,请帮我五星好评,谢谢啦

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您好,同学,请稍等下
2023-05-26
同学,你好,要对方红字申请单,你再开红票就可以了
2022-03-22
同学,你好 是当月退货吗?
2022-12-12
销售方会计分录: 借:应收账款 借方红字。 贷:主营业务收入 贷方红字。 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字。 借:主营业务成本 借方红字。 贷:库存商品 贷方红字。
2022-08-11
同学您好,可以开红字冲销重开,需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
2023-01-08
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