你好; 汇算之后; 你要看是否影响了当年的 所得税金额; 影响了。 退税或者补税;都要做分录的
请教老师: 收到汇算清缴企业所得退税, 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 结果单体报表:利润表六可分配利润累计数 小于 资产负债表未分配利润,差额就是退税额 合并报表时报错,请问怎么调?
汇算清缴时用了以前年度损益调整科目,公司补交了税款,导致资产负债表和利润表中勾稽关系不正确,利润表中未体现所交税款?如何更正?当时补交企业所得税的帐务处理是借以前年度损益调整 货应交税费一应交所得税,然后结转做的是借利润分配一未分配利润 贷以前年度损益调整
#提问#请问以前年度损益调整,调到未分配利润之后,做汇算清缴的时候用不用调整应纳税所得额?或者更正上一年报表申报?
2023年做了一笔补提2020年的费用,进了以前年度损益调整,请问是不是在2023年汇算清缴时纳税调减还是更正2020年申报表?
老师 24年做了以前年度损益调整,年度所得税汇算清缴调整了费用和利润,那申报财务报表(年报)需要按照调整后的申报吗
行政单位2025年自查发现2024年有一笔资金支出多付了12370元,追回后存入基本户,从基本户转给国库,怎么记账
老师,我们是小规模公司,去年有900应交税费—增值税未冲销,未到30万减免。现在如何做账冲销
老师,我公司送外人一张购物卡,价值10万元,是否可以按招待费处理?
老师,我的个体户没有个税,工资薪金这个税种,我是不是可以不用申报个税了,只需要申报经营所得税和增值税
老师,如果个人私对公付款,三笔都是付给同一家公司A,但是这三笔签了不同公司的合同,A公司可以给这三家公司开发票吗
老师,我们单位购买10万的酒,当初购买的时候我们会计分录直接计入管理费用招待费里面了,现在稽查局要求我们这个做视同销售处理,比如市场价还是10万,我做视同销售处理的时候收入减成本10-10,是不是对我利润总额并没有影响,但是稽查局的意思是,我已经计入费用了,所以我只能调增收入10万,不可以调整成本10万,最终我要调增利润10万,我们两个哪个观点正确呢?
老师,长期没有业务的单位,原来在代理记账那里做现在,资产负债表原来有数据,去年申报的时候期末数据做了大的调整,清零,可以吗
工商年报 特种设备包含工程车 挖掘机 工程作业车吗
申报个体户经营所得税申报时自动带出来的收入与财务报表不一致,需要修改吗?(自动带出来的数据与增值税申报的收入一致,不包括营业外收入)
老师,您好!请问一下我们23年有一笔固定资产4918元的发票是虚开的,那它的折旧就不能所得税税前扣除,那是不是以为着它每年的累计折旧,2023年我们都需要做调增,我们的账务是不是做成借:营业外支出311.44元,贷:累计折旧 311.44元,然后24-以后年度每年都要调增折旧金额呢。现在我们账务做的是借方管理费用 ,同样我们也是需要调增的对不对。 24年又折旧了496.01元,针对该资产我们23年做了一次性税前扣除,那24年我需要调增原值4918+24年折旧496.01元,以后年度调增每年折旧额,还是24年我调增原值+23年一次扣除调减金额(4918-311.44=4606.56)
以前年度损益调整不是影响年初的数吗?会影响今年的所得税金额吗?有影响的话就是以前年度是亏损的可以弥补亏损吗?
你好1; 影响了期初 ; 你报表数据 ;如果报给税务局了; 你去修改下年度财务报表 ; 要改哈;
改上一年的报表吗?
比如现在汇缴是2022年的,有以前年度损益调整,我需要去改申报2021年的财务报表吗?
你好; 如果你变动了数据了 ;影响了期初; 要变动的 ;你变动是23年的报表期初哈 ; 你上年的期末数据也会动的