咨询
Q

老师我就是想问下,我是事业单位的,固定资产总价值8万,支付了1万元的款项,剩余7万有钱再付,我想做借固定资产8万,贷累积盈余8万。借事业支出1万,财政拨款收入1万。剩余款项有钱再付,可不可以先把固定资产入账,不想挂账可不可以

2023-05-25 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-25 19:47

财务会计借固定资产 8贷财政拨款收入1 其他应付款7预算会计,借事业支出1贷财政补助预算收入1

头像
快账用户6211 追问 2023-05-25 21:31

老师,我们这边财政说不能明确余款的资金来源,让我做借,其他应收,贷其他应付,还不能直接入账固定资产,需要资金全部支付完毕后才能入账,你说这样对么?

头像
齐红老师 解答 2023-05-25 22:07

这一万是哪来的钱付的,不是财政拨款吗?固定资产是达到预定使用状态时确认,不是付清款

头像
快账用户6211 追问 2023-05-26 05:26

这一万元是我这边基本户往来款支付的,那是不是财务会计,借固定资产,贷其他应付款1万(明细科目),其他应付款7万(企业)预算会计不处理。如果下次从财政拨款里面支付其他的七万,就借其他应付款(企业)7万,贷,财政拨款收入7万呢

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 06:48

直接支付那1万,不计入财政拨款收入,和财政局也对不上帐啊

头像
快账用户6211 追问 2023-05-26 06:49

老师刚有错误我更正下,往来基本户支付的一万元我应该借固定资产1万,贷累积盈余1万。借,其他应付款1万,银行存款1万。剩下7万的余款今后从财政拨款支付,先借,固定资产7万,贷其他应付款7万。等支付的时候借,其他应付款7万,贷,财政拨款收入7万。这样对么

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 06:51

借固定资产8贷其他应收款1 其他应付款7

头像
快账用户6211 追问 2023-05-26 08:10

老师,直接支付那一万是在我往来款有一个科目下花的钱,不走财政拨款收入,那一万我也走其他应付,不用进累积盈余可以呗

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 08:50

不用记盈利盈余的,嗯,之前挂哪个科目,你就冲销那个科目就可以的

头像
快账用户6211 追问 2023-05-26 09:11

老师,之前有个老师告诉我走往来款就需要做借,固定资产贷本年盈余,。借其他应付款,贷银行存款我去年也这样做的账,但是那个时候是一次付清的,这次没有一次付清,付余款的时候不会影响我这边账目年底决算吧

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 09:42

之前你把往来资金都放在其他应付了?如果是的话,你说的分录没问题,我们单位是把往来的钱放其他应收,就不涉及到盈余,不会影响的,账务又没问题

头像
快账用户6211 追问 2023-05-26 10:02

对,我单位资金都在其他应付了,明白了,谢谢老师

头像
快账用户6211 追问 2023-05-26 10:07

老师,我做借固定资产8万,贷其他应付款1万(已支科目),其他应付款7万(对方)。支付走借其他应付款1万,银行存款1万,这样对吧

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 10:10

我做借固定资产8万,贷累计盈余1万(已支科目),其他应付款7万(对方)。支付走借其他应付款1万,银行存款1万

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
财务会计借固定资产 8贷财政拨款收入1 其他应付款7预算会计,借事业支出1贷财政补助预算收入1
2023-05-25
你好,你的这个会计处理是对的按照你的思路
2021-08-27
您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
你好,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借其他应付款45万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-08-04
您好 不需要支付的1万计入营业外收入就好了 固定资产按10万入账
2022-04-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×