您好 不需要支付的1万计入营业外收入就好了 固定资产按10万入账
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
老师,小规模小企业会计准则,去年和前面有些加油票没入账,可以在今年第一季度入账吗?
我看有个政策,个体工商户应纳税所得额不超过200万减半征收个人所得税是吗,这个是不是指分工
应付在借方是证书,怎么做平
老师,小规模开的代理运杂费,代理费,报关菲要交印花税吗?属于什么合同
老师:我是购货方,跨年原材料发生退货,分录怎么做
分红到个体户有哪些优惠政策,哪些企业分工有优惠
我公司代付货款给其他的公司,开票可以开给我公司吗?
老师,我们是一家小规模纳税人广告公司,以前的驾校广告现在不做了,要处理一批闲置的座椅套,处理价格是低于原来我们购进的价格的,收入的分录我会,但是结转成本,借:其他业务成本,贷方要有哪几个科目才能平
老师银行给个人汇款,写的报销,我做账怎么做呢。不知道报销的什么款?这个是研发公司.
最后那里,10万元,打字出错了
我不太理解,你把分录也做给我吧。
借:固定资产10 贷:应付账款10 借:应付账款8 贷:银行存款 8 借:应付账款2 借:固定资产-1 贷:应付账款-1 贷:银行存款1 这样处理也可以的 固定资产入账10 后面减去1万实际9万
我的固定资产已经入账有一段时间了,计提折旧了,这还怎么操作。而且,你没有看清楚我的问题,我现在就剩个2万元在其他应付款,你不能在我这个基础上操作吗?为什么还要搞个应付出来?
如果您不想动固定资产科目 借:其他银付款 2 贷:银行存款 1 贷:营业外收入 1
你这么说我比较能理解,因为我的固定资产入账计提都有一段时间了
这样不涉及到前面的固定资产 比较简单 但是 正常的应该是我前面那样的做法
如果是前面那种,我固定资产都折旧了,还能减?
前面的折旧不调整 调整固定资产的账面价值 然后在剩余的折旧期间再分期折旧 这个比较烦 您就按后面一种吧
后面那种是可行的吗?税务认可吗?
可以的 税务认可的 您计入营业外收入了
营业外收入,我纳企业所得税,将来这一业务涉及纳税调整吗?
营业外收入 缴纳企业所得税不需要调整 计入了利润总额了
明白,我就是问清楚,还需不要另外的调整,因为这个业务我不懂,我怕遗漏了什么
这个业务不要另外的调整哈
明白明白
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问