你好,只要你计提和支付的是一样的可以的,没有多计提,没有少计提的,就应该是一样的。
请问企业所得税A105050职工薪酬支出及纳税调整表里账载金额跟实际发生额一样的会增加A100000表里的纳税调整增加额吗,纳税调整减少额是在哪里填写的?
工资薪酬和纳税调整表里的呃账财金额和实际发生金发生额呃是一样的,因为我们企业是嗯嗯就是都是当月就给开支没有压制的情况,所以张彩琴应该和实际发生额一样的,那如何填这张表?如果纳纳税额是怎么填的?
工资薪酬和纳税调整表里,嗯,当前金额实际发生额和纳税额能填一样的吗?
职工薪酬支出和纳税调整表里呃,账财金额,实际发生额和纳税调整额能填成一样的吗?
职工薪酬支出和纳税调整表,账裁金额和实际发生额能填一样的吗
老师,我们有台电脑已经提足折旧,现在更换配件,我可以在直接增加原值吗?
老师,被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票,补缴了增值税和滞纳金,变更完申报后,账面都是怎么做账,并调整呢?当时做账就是借费用,进项税额贷银行现在需要怎么做账处理?公司是小企业会计准则钱退不回来啦,
老师就是24的做的费用没收到发票25年2月开的这个汇算清缴调增吗
老师我现在4.16号申报汇算清缴那5月份才到24年的发票可以吗
老师,被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票,补缴了增值税和滞纳金,变更完申报后,账面都是怎么做账,并调整呢?当时做账就是借费用,进项税额贷银行现在需要怎么做账处理?公司是小企业会计准则
老师,我们公司在建厂房,预计4月底完工。厂房部分租出去部分自用,1月收到厂房租金,3月份开了发票,但我账面还是在建工程,未转固。开的房租费发票成本怎么弄啊?
老师今天填汇算清缴明天填季度报税那个能补亏损吗
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?