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公司有投资方派驻过来的人员,平时都在我们食堂用餐。由于他们在自己公司领了餐补,所以按要求对方公司要把餐补划给我公司,想请问下老师我们收到这笔餐补怎么入帐?开什么凭证给对方呢?

2023-05-24 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-24 14:42

你好; 你这边餐费之前有帮忙对方垫付没有 ; 看是否冲之前的科目  

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快账用户1214 追问 2023-05-24 14:47

没有,我们食堂是免费的

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齐红老师 解答 2023-05-24 14:49

你好; 免费的话; 食堂是你们 对外的还是只是你员工吃饭的地方; 才好判断是否做收 和结转成本的  

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快账用户1214 追问 2023-05-24 14:50

没有对外,只有员工吃饭

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齐红老师 解答 2023-05-24 14:51

你好; 那你就 单独做; 借银行存款贷其他业务收入; 销项税  

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快账用户1214 追问 2023-05-24 15:05

那我开什么凭证给对方做帐呢

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齐红老师 解答 2023-05-24 15:08

你好 ; 开发票出去或者是开收据给对方; 做无票收入   

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快账用户1214 追问 2023-05-24 15:10

我可以直接冲减职工费利费-食堂经费吗?

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齐红老师 解答 2023-05-24 15:11

你好; 这个不是员工的 ; 不可以哈; 

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快账用户1214 追问 2023-05-24 15:14

他们正常在我公司上班,有派驻文件。只不过是因为母公司工资更高没有把五险一金转过来,这样不算我们公司员工吗?

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齐红老师 解答 2023-05-24 15:15

你好; 不是你员工; 不能去冲红哈 

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快账用户1214 追问 2023-05-24 15:23

那做无票收入汇缴时要调增吗

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快账用户1214 追问 2023-05-24 15:24

应该是调减吧?

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齐红老师 解答 2023-05-24 15:29

正常做收入就行了。 不存在调增 ;  到时入营业收入去  

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快账用户1214 追问 2023-05-24 15:54

这些派驻人员的工资和五险一金是原公司发放的,有协议约定这些人的工资成本由我们公司支出。那这笔费用怎么做帐?用什么凭证出帐呢?

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齐红老师 解答 2023-05-24 15:59

你好;   这个这部分有发票给你们吗 ?  因为 不是你员工; 总的有协议i和发票的 

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快账用户1214 追问 2023-05-24 16:00

没有发票,有派驻文件和工资表。另外不是我们的员工我们就不能从管理费用-工资出帐是吧?那应该怎么做帐呢

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齐红老师 解答 2023-05-24 16:04

你好;  那要开票哈; 对 的、 不能直接走管理费用的;   

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