同学你好 这个要结转的
老师。1月份销售发票多开了11700,2月份的时候需要冲红,那我一月份需要做一个暂估入库吗??如果做暂估入库的话,那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗??
您好,销售货物,它原本就有库存不用暂估那需要结转销售成本吗
老师,请问我当月暂估入库了产品,结转了成本,次月只需要把暂估入库的冲销掉,做正确的入库分录就可以了吧,结转成本还需要再冲销掉再重新结转一次吗?
老师您好!暂估入库的货已经销售了,月末需不需要结转成本?
上月已经收到货已付款没有收到票用的暂估入库,货已经销售了并结转了成本,本月收进项票,金额没有差异,还需要做红冲嘛
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证,在下面的凭证查询又查的到凭证
旅游公司内账,单独支付市场部已离职员工的提成,没有做在工资表里面,以工资形式单独支付的话可以吗?然后以工资来做账,计提借销售费用—工资,贷应付职工薪酬—工资,支付借应付职工薪酬,贷银行存款。前面老师回答:以离职补偿来做账的话要怎么做账,用什么科目明细
您好老师,请问个税申报完也缴纳完啦,还可以从新申报吗?工资又增加啦需要怎么操作?
老师,您好,拿货冲抵销售返利是视同销售,那什么情况下销售返利要冲库存商品呢?
我用金蝶迷你版自动结转成本开始忘了设置,但是凭证已经过账了,现在我不知道怎么改?
同学你好 补结转就可以了 反过账
我都找了一下,这个迷你版好像没有反过账
同学你好 那你问问售后看看
可不可以手动录入结转成本?
同学你好 这个可以的