你好这个在应交税费里应该是
某居民个人2021年取得如下所得:(1)每月应发工资均为12000元,“三险一金”等专项扣除为1600元,从1月起每月享受子女教育专项附加扣除1000元,老人赡养专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得劳务报酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申报2021年度大病医疗支出13000元。计算21年应预扣预缴个人所得税税额及22年年初汇算清缴应多退少补个人所得税税额。
某居民个人2021年取得如下所得:(1)每月应发工资均为12000元,“三险一金”等专项扣除为1600元,从1月起每月享受子女教育专项附加扣除1000元,老人赡养专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得劳务报酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申报2021年度大病医疗支出13000元。计算21年应预扣预缴个人所得税税额及22年年初汇算清缴应多退少补个人所得税税额。
某居民个人2021年取得如下所得:(1)每月应发工资均为12000元,“三险一金”等专项扣除为1600元,从1月起每月享受子女教育专项附加扣除1000元,老人赡养专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得劳务报酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申报2021年度大病医疗支出13000元。计算21年应预扣预缴个人所得税税额及22年年初汇算清缴应多退少补个人所得税税额。
是这样的,我去年印花税,还有企业所得税计提的少了,然后今年1月缴纳时,我把他去年的计提分录冲销了重新计提的, 分录如下去年,借税金及附加,然后应付税款 借所得税,贷应付税款 今年冲销,借应付税款, 带税金及附加, 借应付税款,贷所得税 然后又从新计提,借税金及附加,带应付税款 借所得 贷应付税款 然后发现资产负债表和利润表不平,正好差所得税加印花税的数额。 求助,这个分录应该是怎么样的?
企业所得税汇算清缴时,专管员说有税务风险,税金及附加科目虚增了,原因:1、把个人所得税计入了税金及附加科目,金额19221.89 2、把2021年4季度的税金及附加计提到2022年1月份了,金额1255.08 总金额差20476.97元 该怎么调整??
老师,你好,公司财务流程和公司财务管理制度是一样的吗
职工薪酬纳税调整明细表账载金额、实际发生额、税收金额怎么取数?怎么填
、2×24年6月17日,甲公司销售A、B、C三种商品 请教一下,非常感谢!给乙公司,并签订一份销售合同,售价总额1000万元。已知,如果单独销售A、B、C三种商品,其价格分别为200万元、300万元、500万元。根据以往惯例,甲公司经常以组合方式销售B、C产品,组合价为600万元;A产品经常以200万元的价格出售。不考虑其他因素,甲公司该批合同中C产品应分摊的交易价格为( )万元。
你好,老师,我想问下,我们单位,有出口,有内销,这个税负率是怎么计算的
进原材料时的运费记什么科目?
老师:我想咨询一下,农业种植公司,进来的蔬菜种子,农药,杀虫剂这些,怎么做会计分录啊?
申报个税,附件扣除信息可以不按月填写吗,想员工自己去做汇算清缴
老师,财务软件自动折旧后分录是借:固定资产,贷:累计折旧,是不是得手动修改为借:管理费用-折旧,贷:累计折旧。
老师,想咨询个问题,我们有一个公司平时没有业务,只是用来控股另外一个建筑公司的,现在这个公司有一个股东要把股份转让给另外一个人,都是我们自己的人,这个公司注册资金100万,都没有实缴,需要转股这个占35%的股份。现在转股不是要交20%的个人所得税吗,我问了税务那边,说这个转让的金额可以自己协商,我想0转让肯定也不合适,这种一般转让多少金额比较合适呢[破涕为笑]
老师,2021年1至3月疫情期间一般纳税人景区公司有免9征增值税政策吗?
我知道。我问得是该怎么调整?
先计提这个个税 借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税 借应交个人所得税 贷银行
计提应付职工薪酬的话,我的工会经费是不是也得计提,还得补交?
是的饿,否者和申报的又不一致了
所有与工资相关的,工会经费,残保金,水利建设基金是不是都得补交,会不会有滞纳金?
是的,更正申报的不会有滞纳金