您好,咱是个体户核定征收还是查账征收啊
老师,我们公司是一家租赁公司,有两台车是挂在我们公司名下的,有的单是他们自己拿单去结账了,月结的单子就由我们公司收到款,再由我们付给他。他们自己去结账的单子我要怎么做账,还有我们要付给他的,把每个月汇总好,我销售时做的是:借应收账款2万 贷主营业务收入_2号车 2万 收到货款就直接记 借应付账款2万 贷 应收账款 2万 这样可以吗
老师,我们公司在筹建期间,公司账上没钱,老板总是有费用出去,都是老板垫付的,老板有写报销单,这个我怎么做账呢,有几个老板都是这样的,我认为没有实际付款就不要写报销单,但老板说怕自己忘记要写报销单
老师们 我们做互联网培训的 老板就是老师,现在他自己家的房子要装修,大概100万,但是会装修出一个用于直播和备课的房间,这笔装修费怎么能从公户上稳妥的支付呢~~ 跟老板签租房协议,装修费入公司成本是否可行,需要注意哪些问题。
老师,我们老板每个月都要从公司报销,都是自己家的花费,孩子报课培训费,自己家房贷,车贷,租房子款,各种花销,这个怎么做账
老师你好,请问我们老板车子是在老板娘名下,公司跟老板娘签了租赁合同,每月油费报销和租金都打到老板账号上,老板娘出了一个委托付款协议,这样做账怎么做
老师我用以前年度损益调整调完账 申报完的哪个报表需要调整
外贸企业出口退税:借方应交税费-应交增值税-进项有余额,贷方应交税费-应交增值税-出口退税这两个科目怎么结平呢,
老师,2024年的纳税信用评价一般什么时候开始做?
老师合作社要降资,资本公积贷方余额400万,亏损300万,税务让把资本公积清零后再去降资。需要怎么处理呢
甲公司、乙公司和丙公司同属一个企业集团。2×19年5月1日,甲公司以库存商品自丙公司换得乙公司40%的股权,具有重大影响能力。库存商品的成本为800万元,已计提存货跌价准备10万元,公允价值为1000万元,增值税税率为13%。当日,乙公司在最终控制方合并财务报表中的账面净资产为2500万元,公允可辨认净资产为3000万元。不考虑其他因素,甲公司取得乙公司股权投资的入账价值为( )万元。 A. 1130 B. 1200 C. 1000 D. 790 这题不是同控下的长投么?不应该是c么?
初级会计已报名成功但是 信息采集未审核
老师!家具个体工商户没开票,个人经营所得按照什么申报
购物卡买一赠一,送给客户不算招待费,怎么做账
除了茶叶,还有什么类似的商品能算办公用品
科目汇总表是等于试算平衡表吗?是不是两个只要做一个就可以。
一般纳税人,卖书,图书批发零售,电商这块。我们有一个个体户是加工书和销售纸制品经营范围,核定征收。在山东,我们一般纳税人公司在北京
您好啊,那把老板家的这个费用放在那个核定征收那个体户嘛,这些费用都入了公司的成本费用 ,现在看是占便宜了,等税务局查的时候全都要剔除,到时补所得税还有每天万分之5的滞纳金,我这里有教训的。咱要去跟老板说这个风险,他还要这么操作,那我们义务尽到了
关键个体户没有任何收入,没钱支付
您好啊,那在个体户操作就没有必要了,现在就是咱提醒老板的事儿了,这个真的不合算的,我们交的滞纳金达到税款的一半
老师内帐里我不能把他放在费用吧因为它不属于公司费用是老板个人花销,外账里来年调增可以吧
您好,您说的内账是要体现公司真实利润的话就不放,要不没有参考价值了。外账记入在年度汇缴时调增可以的
是的,我们那个个体户就是专门付无票的钱,而且没有任何业务,每次都是从一般纳税人北京这个公司打钱过去然后个体户给我们开加工费发票,其实什么业务也没有,以前他们就做个合同开发票,打钱,然后用于无票支出,但是实际没有加工业务这就是虚开,对吧老师
好,那我就明白了,谢谢老师。指导,从我发现这个问题,个体户就不让老板用了,之前开200多万加工费发票,吓死人,现在我管理了就不用了,风险太大了
您好,是的呢,没有业务合同匹配是虚开的,做个合同匹配嘛