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你好,老师,我们公司买了新车,然后交车辆购置税的时候,我们会计不愿意出门去车管所,然后就把这个钱转给公司的一个管理人员(个人)账户上,然后出纳用公账付款给管理人员(个人)账户上,还在付款用途那里备注车辆购置税,再由我们公司的管理人员个人账户转给车管所,请问这个合规吗。这个怎么写记账凭证,怎么做账,因为一般公账是不允许直接付款给个人的,我想把账做合规点,是不是要让管理人员个人写个报销单呀,还是怎么操作呀

2023-05-23 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 18:51

您好,也合规的,管理人员他是为公司办事,要写个报销单的了,要不这个凭证的附件换人就看不懂了,报销单上写好代公司办理车辆购置税事宜,多好啊

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齐红老师 解答 2023-05-23 19:03

您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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快账用户6578 追问 2023-05-23 19:08

那我们是先付款比如5月15日付款的给管理人员,然后在5月16日在转付给车管所。那么17日填报销单不合理呀,报销是先垫付然后再打款的,是不是应该先借款,然后在填个报销单什么才更好呀

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齐红老师 解答 2023-05-23 20:11

您好,先打款要写借款的,账务转款肯定要有单据的啊

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您好,也合规的,管理人员他是为公司办事,要写个报销单的了,要不这个凭证的附件换人就看不懂了,报销单上写好代公司办理车辆购置税事宜,多好啊
2023-05-23
法人转款到对公账户: 借:银行存款 80000 贷:其他应付款 — 法人 80000 对公账户转款到车行: 借:预付账款 — 车行 80000 贷:银行存款 80000 取得发票复印件及抵扣联暂不做账务处理,待发票原件取得后进行固定资产入账。 法人缴纳车辆购置税并提供刷卡凭证: 借:固定资产 — 车辆(购置税金额) 贷:其他应付款 — 法人(购置税金额) 如果后续取得发票原件,进行固定资产入账: 借:固定资产 — 车辆(发票金额 %2B 购置税金额) 应交税费 — 应交增值税(进项税额)(抵扣联上的税额) 贷:预付账款 — 车行 80000 其他应付款 — 法人(发票金额 %2B 购置税金额 - 80000)
2024-10-08
1.尽量要求对方开具正规发票。如果对方拒绝开具发票,您可以考虑与对方协商以公司名义重新签订合同或补充协议,确保合同金额与实际支付金额一致,并要求对方开具正规发票。 2.保留好相关凭据。在无法取得正规发票的情况下,您需要保留好收据、银行转账记录、合同等相关凭据,以备后续查验。 3.报销时需符合公司规定。当您公司需要对公账户上报销款项给法人时,需要符合公司内部的报销规定和流程,确保报销手续完备、合法合规。
2023-11-08
你好同学,你这样账务处理是没有错的,但是这个资产已经不在你公司了,这是虚抵,没有别的处理方式,你只能把固定资产慢慢摊销。你这个预收账款不是应该消掉了吗,付款的时候应该冲预收账款
2021-12-09
同学你好 这个可以的
2021-12-10
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