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老师,旅行社差额征税的,如果我收5000.付4000.付的4000没有收到发票,我可以直接记收入1000吗?税前可以抵扣吗

2023-05-23 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 11:20

你好 没票的是什么业务  

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快账用户2618 追问 2023-05-23 11:23

就是付给组团社的住宿吃饭费用

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齐红老师 解答 2023-05-23 11:28

你好 正常入账不能税扣除

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快账用户2618 追问 2023-05-23 16:12

那计调的直接给我利润我可以就算收到1000利润吗

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齐红老师 解答 2023-05-23 16:21

你好  年报时调就行 

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快账用户2618 追问 2023-05-23 16:35

她直接给我利润,如果我不知道收付多少钱的情况下,我记多少调增呢,

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齐红老师 解答 2023-05-23 16:40

没有数据,没办法填写的。

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快账用户2618 追问 2023-05-23 16:41

我就计收入1000行不行

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齐红老师 解答 2023-05-23 16:49

你好不行 因为你收是 5000  收入应是 5000才对的

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你好 没票的是什么业务  
2023-05-23
你好,可以直接减去的,按照折扣之后的来。
2023-06-16
你好, 一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目除外
2021-12-24
需要对方提供诉讼费复印件
2024-11-04
你好,差额征收,平时收到的办公用品专票,电费专票,广告费专票不可以抵扣
2022-01-07
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