咨询
Q

老师,2022年公司暂估成本200万,在2023年取得成本发票,这个账要怎么做?

2023-05-22 23:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-22 23:13

同学你好,2023年,借,应付账款,贷,银行存款等科目。

头像
快账用户2511 追问 2023-05-22 23:14

那成本的分录呢?

头像
快账用户2511 追问 2023-05-22 23:15

2022年的暂估需要先冲红,然后重新做一笔成本的分录吗?

头像
齐红老师 解答 2023-05-22 23:17

同学你好,先冲红,再做成本分录也行。

头像
快账用户2511 追问 2023-05-22 23:19

意思是,做也行不做也是可以的是吗?

头像
齐红老师 解答 2023-05-22 23:19

同学你好,是的,做也行不做也可以。

头像
快账用户2511 追问 2023-05-22 23:20

那我要是做的话,因为是在2023年5月份取得的发票,那就直接在2023年5月份做这两笔分录是吗?

头像
齐红老师 解答 2023-05-22 23:21

同学你好,是的,做到2023年5月份。

头像
快账用户2511 追问 2023-05-22 23:23

那就是,如果做的话,那就2023年在5月份正常做账,汇算清缴就按照实际取到的成本来进行汇算清缴,

头像
快账用户2511 追问 2023-05-22 23:24

然后,如果不做的话,就把取得的成本发票附在暂估那笔分录上就可以的是吗?

头像
齐红老师 解答 2023-05-22 23:25

同学你好,是的,你理解正确。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,2023年,借,应付账款,贷,银行存款等科目。
2023-05-22
你好;  你成本金额和 收到发票金额   是否有差异 ;才好判断的  
2023-02-22
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 跨年发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    成本费用/利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-11-28
同学,你2022年已经暂估成本,后续2023年冲暂估,再确认新的成本
2023-02-14
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-02-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×