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老师您好,当月采购的商品,当月全部销售了,因发票数量不够,只开了一部分的发票,还有一部分需要下个月才能开,那么这个月怎么确认收入和结转成本啊?

2023-05-22 19:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-22 19:03

你好1;  你本月做暂估入库 ;然后做收入结转成本; 到时 收到发票 看是否有差异金额;在 考虑调整分录的  

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快账用户7845 追问 2023-05-22 19:11

老师 那我未开票部分需要暂估收入吗?

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齐红老师 解答 2023-05-22 19:11

你好; 对的; 要走无票收入报税的 

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快账用户7845 追问 2023-05-22 19:12

成本直接转全部的成本,还是说只结转开票收入对应的成本,未开票部分的成本可以预估吗?

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快账用户7845 追问 2023-05-22 19:13

我采购是取得发票了的,只是销售只开了部分发票,但是货全卖完了

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齐红老师 解答 2023-05-22 19:13

你好;只结转你销售部分的成本哈; 别全部去结转了哦   

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快账用户7845 追问 2023-05-22 19:27

老师怎么无票报税啊?是要去税务申报系统手工填写吗?我不可以下个月把票开了在交税吗?

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齐红老师 解答 2023-05-22 19:46

你好; 和你正常开票是一样的; 只是  不开票而已;分录是一样的; 报税在未开具发票栏次去报; 对的    

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你好1;  你本月做暂估入库 ;然后做收入结转成本; 到时 收到发票 看是否有差异金额;在 考虑调整分录的  
2023-05-22
你好,开回也是正常入账结转成本
2021-04-13
按照正规的发货,对方确认收货做收入
2023-11-27
同学,你好 下月来发票后需要红冲回去,再按照发票重新做帐
2023-04-27
你好。稍等,我看一下回复您。
2023-04-27
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