咨询
Q

收到客户一笔关于收入的款项,但是未开票,报税的时候作为不开票收入,企业账上除了做一笔借:银行存款 贷:预收账款,关于已经缴纳的增值税怎么做?

2023-05-21 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-21 14:23

您好,不开票收入不是应该做收入吗,你咋是预收呢

头像
快账用户4213 追问 2023-05-21 14:24

哦哦,预收结转至收入,还有一笔借:预收账款,贷:主营业务收入 贷:应交税费-销项税

头像
齐红老师 解答 2023-05-21 14:24

嗯对是这个意思的

头像
快账用户4213 追问 2023-05-21 14:24

直接体现在这笔分录的销项税里面?

头像
齐红老师 解答 2023-05-21 14:25

嗯对是这个意思的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,不开票收入不是应该做收入吗,你咋是预收呢
2023-05-21
对的,是的,是这么做的也可以, 你提前收取的业务没有发生应收账款在贷方有余额,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
您好 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020-09-08
学员你好,只需要把预收账款冲掉就好了,借:预收账款 9500 贷:应收账款 9500
2023-12-27
1.冲回之前的分录:借:应收账款 -31800(红字)贷:主营业务收入 -30000(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)-1800(红字) 2.调整预收账款和应收账款之间的差额:借:预收账款 16800贷:应收账款 16800 3.重新入账正确的应收账款金额:借:应收账款 45000贷:主营业务收入 42500应交税费-应交增值税(销项税额)2500
2023-12-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×