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老师 员工报销我做的是 其他应付款--员工 社保费代扣 科目为 其他应收款-社保费没有划分到员工 这样做错了吗?

2023-05-20 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-20 17:05

学员朋友您好,只是个人部分吗?

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快账用户3908 追问 2023-05-20 17:06

是的 只有个人部分 我们学的时候是最好用一个会计科目 但是下月支付报销款的时候我总分不清 又不想建立三级明细 我不知道我这样操作是不是不好

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齐红老师 解答 2023-05-20 18:09

你说的这种也可以的。

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学员朋友您好,只是个人部分吗?
2023-05-20
可以的,直接做科目调整的,借:其他应付款-代扣代缴社保 972.52 贷:其他应收款-员工社保 972.52
2021-07-28
您好,按个人部分社保确认税前工资,收款计入营业外收入
2021-12-31
同学,你好,分录完整应该是这样的 工资计提: 借:管理费用-工资 管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(公司部分) 扣社保费: 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行 次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2022-01-10
说计提社保不能,借管理费用 社保。贷应付职工薪酬 社保。这个有错嘛?
2022-10-20
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