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老师,公司采购了一批货物,采购款已经打给对方,货物已经入库,但对方没给我们开票呢。现在货物也销售出去了,我们已开了销售发票。那我怎么结转成本呢?

2023-05-19 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 17:01

那你要根据采购价暂估入库,然后结转销售成本

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快账用户2316 追问 2023-05-19 17:02

会计分录怎么做?老师,麻烦指导。

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齐红老师 解答 2023-05-19 17:04

借:库存商品,贷:暂估应付款 借:主营业务成本,贷:库存商品

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快账用户2316 追问 2023-05-19 17:09

老师,我们打给对方的采购款,我做的是借应付账款,贷银行存款。然后借库存商品,贷应付账款 暂估。最后再结转成本。是这样的吧?

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齐红老师 解答 2023-05-19 17:09

是的,你的理解是对的

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快账用户2316 追问 2023-05-19 17:39

那如果采购的票开过来了,我又该如何做分录?

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齐红老师 解答 2023-05-20 08:47

如果发票金额和暂估入库的金额一样 那就是,借库存商品,负数,贷应付账款 暂估,负数 然后,借,库存商品,贷,应付账款,

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那你要根据采购价暂估入库,然后结转销售成本
2023-05-19
你好,根据你的描述,建议你只确认收入。等到1月份的时候再确认成本
2021-01-17
销售当月估价采购成本即可
2021-10-13
同学你好,需要纳税调整的,没有发票是不能进成本的,需要在当年的所得税汇算表里把成本调增,然后进行更正申报 账务处理,可以在今年通过以前年度损益调整科目,把结转成本红冲掉
2020-08-24
可以这么做的,可以先暂估。
2024-04-02
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