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老师好!请问上年度多计提的工资要怎么做账呢?谢谢

2023-05-19 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 15:49

您好,现在冲减不是也可以吗

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快账用户1545 追问 2023-05-19 15:55

好的,谢谢老师,还有就是漏记的费用原始单据是放补做的月份还是发生的月份呢?

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齐红老师 解答 2023-05-19 15:58

这个是属于补做的月份的

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您好,现在冲减不是也可以吗
2023-05-19
你好,多计提的工资,冲销分录是 借:应付职工薪酬—工资,贷:管理费用等科目 
2023-01-11
你好,这是当年2月份儿的,在当年的11月份发放吗?
2023-01-10
您好,工资表按月来做就可以了
2023-05-23
你好,跨年补计提所得税分录是  借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税
2022-01-17
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