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老师您好工资多计提,想要冲回的凭证怎么做,谢谢

2021-09-07 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-07 16:09

借应付职工薪酬,借管理费用负数。

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借应付职工薪酬,借管理费用负数。
2021-09-07
你好,可以这么做的。
2021-06-09
借:其他应收款-某人 贷:银行存款 大家一起发工资时扣除
2023-06-26
你好! 借 财务费用 贷 应付利息
2020-09-07
你好 这个是作为工资的,是属于年终奖的性质的
2023-03-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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