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老师收到雇主责任险赔偿款时 借:银行存款 贷:其他应收款-保险赔偿 当员工产生药费报销时 借:其他应收款-保险赔偿 贷方是什么呢?或者我这样做对吗?

2023-05-19 08:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-19 08:15

 收到款 借银行存款 贷其他应收款-保险公司 公司先垫付维修时 借其他应收款-保险公司 贷银行存款 

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快账用户2236 追问 2023-05-19 08:16

老师,如果员工报销的超出保险赔偿的,就记入福利费是吗

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齐红老师 解答 2023-05-19 08:18

是的,同学,是这样的

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 收到款 借银行存款 贷其他应收款-保险公司 公司先垫付维修时 借其他应收款-保险公司 贷银行存款 
2023-05-19
你好,是的,分录正确
2021-04-28
你好 是不是原来的资产报废了呢? 要是报废或出售 资产处置的所有花销和收到款项等都要从这个固定资产清理科目过度汇总下 然后汇总出是处置盈利或损失
2022-01-05
您好,同学,固定资产要处理或者报废都是转入固定资产清理这个科目,转入待清理固定资产后,有关的处理都在这个科目核算。所以收到保险款,就贷记这个科目。
2022-01-05
您好,对的,这种是没错的哈这个
2024-06-16
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