咨询
Q

5月红冲了去年的发票,需要去改去年的增值税报表吗?申报去年的企业所得税汇算清缴的时候需要把红冲的开票金额减下来吗?

2023-05-18 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 21:25

不需要去改去年的增值税报表
申报去年的企业所得税汇算清缴的时候,不需要把红冲的开票金额减下来

头像
快账用户1517 追问 2023-05-18 22:34

但是是去年开错的,不做汇算清缴调整我的成本就不够会缴纳企业所得税啊

头像
齐红老师 解答 2023-05-19 09:07

去年开错,红冲再重新开,不影响利润

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
不需要去改去年的增值税报表
申报去年的企业所得税汇算清缴的时候,不需要把红冲的开票金额减下来
2023-05-18
你好,是的,是要去修改。
2023-05-31
你好,冲发票,需要调整当月增值税报表,汇算清缴时收入按照冲销后申报
2022-03-03
两种都可以的,这个看你们单位自己建议还是调整当期的收入,因为你的增值税和所得税的收入得是一致。
2022-01-28
你好,算作收入的,报所得税也是要算收入的
2021-01-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×