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老师请问一下,物流运输企业采购回来的运输车辆,收到购车发票,到买购置税,再到上户完成,最后有车牌这段期间这个账务处理,怎么操作呢?谢谢

2023-05-18 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-18 21:03

您好,上牌前的付款先计预付账款,上户完成按发票金额和车购税计入固定资产成本中,冲预付账款

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快账用户4721 追问 2023-05-18 21:08

我们先拿到到购车发票,立马做帐,还是等买了购置税一起记入固定资产呢,先拿到购车发票的车架号,上户完了才有车牌,要先通过再建工程过度吗?

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齐红老师 解答 2023-05-18 21:12

您好啊,等车购税交了入固定资产,咱这不是大工程不用在建工程过渡的

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快账用户4721 追问 2023-05-18 21:14

老师请你写一个完整的分录呢?谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-18 21:16

您好,好的 借:预付账款   贷:银行 借:固定资产   进项税   贷:预付账款

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快账用户4721 追问 2023-05-18 21:17

我付款了,跟到就拿到到购车发票了,就有里进项了,都用预付帐款吗

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齐红老师 解答 2023-05-18 21:28

您好啊,我等车购税来了一起入固定资产的,用这个科目过一下

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快账用户4721 追问 2023-05-19 13:17

老师请问保险费用是不是要用12个月分摊呢?第一年的保险费计入固定资产不呢

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齐红老师 解答 2023-05-19 13:19

您好,保险费不入固定资产的,您摊到12月也可以啊,我们懒,一次记费用了

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您好,上牌前的付款先计预付账款,上户完成按发票金额和车购税计入固定资产成本中,冲预付账款
2023-05-18
你好,你可以借。在建工程车辆买价/购置税,贷银行存款等 完工之后借固定资产贷,在建工程。
2023-05-18
你好同学,你这样账务处理是没有错的,但是这个资产已经不在你公司了,这是虚抵,没有别的处理方式,你只能把固定资产慢慢摊销。你这个预收账款不是应该消掉了吗,付款的时候应该冲预收账款
2021-12-09
同学你好 这个可以的
2021-12-10
直接去代开发票,就可以,就说用过旧物品不高于原价不需要交增值税和附加税,这个车去二手车交易大厅代开二手车销售统一发票,就可以,这个公司可以处置掉就可以,再卖出去就可以,
2021-01-20
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