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自产自销农产品当年有招待费那么汇算清缴是招待费的部分要调增交所得税吗

2023-05-18 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 17:40

需要调增,但不用交企业所得税

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快账用户3911 追问 2023-05-18 17:52

招待费不是应该调增不能税前扣除的吗为什么不需要交所得税呢

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齐红老师 解答 2023-05-18 17:55

因为是自产自销农产品,免企业所得税

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快账用户3911 追问 2023-05-18 18:28

也就是说我免得是应纳税所得额的部分是吧

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齐红老师 解答 2023-05-18 19:55

是,免得是应纳税所得额的部分

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需要调增,但不用交企业所得税
2023-05-18
你好 是的  ,那这个业务招待费要全部调增
2021-05-26
你好,汇算清缴,业务招待费部分调增,不需要交税,就不需要做分录的
2022-06-02
汇算清缴业务招待费是按当年销售(营业)收入的0.5%,二是实际发生额×60%,两者取其低得到的则是最终的扣除限额
2023-05-25
你补缴是去年的,不影响今年的的一季度预缴所得税
2022-03-17
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