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老师!增值税电子专票当月红冲后,正、负数发票是否需要做账吧?谢谢

2023-05-18 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 16:34

你好当月的不用做账   按正确的做就行

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快账用户4517 追问 2023-05-18 16:35

如果跨月,如何做账?谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-18 16:44

你好 做负数 分录和正确的数据 的分录 

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你好当月的不用做账   按正确的做就行
2023-05-18
你好,这个正常是不需要做账的。
2024-07-04
你好,做一份正数的收入分录在做一份一模一样的负数分录
2021-06-29
你好!这个可以不用入账,2个都不用入就行
2024-07-02
你好 这个金额一模一样的话,可以不做账,因为这个相当于是重新开发票,并没有实质性的业务的
2022-05-25
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