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老师,22年公司处置固定资产,并开具专用发票,借,1002 贷,固定资产清理 应交税费-应交增值税,这么处理没有问题吧?

2023-05-18 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 15:46

你好 这是对的呢 是的

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快账用户1698 追问 2023-05-18 15:50

正常情况汇算清缴时候,电子税务局收入和财务软件收入应该一致,像这种处置固定资产并开具发票,收入就不一致了,汇算清缴的时候,有什么要注意的吗?老师

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齐红老师 解答 2023-05-18 15:55

你好 你好这个有业务是对的 正确做账就行了

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你好 这是对的呢 是的
2023-05-18
2800/1.13-1200-200 最后一个金额修改一下改这个
2024-08-10
您好,是的,您的账务处理是正确的。
2023-05-09
您好,发下题目看下
2021-03-21
您好 请问您有什么疑问? 第一步把顾资产转到固定资产清理  请问没有累计折旧吗? 借固定资产清理400, 贷固定资产400 收到固定资产清理款项 借银行存款700 贷固定资产清理700/1.13 应交税费--应交增值税700/1.13*13% 结转清理损益 借固定资产清理700/1.13-400=219.469026549 贷资产处置损益700/1.13-400
2022-10-29
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