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老师,麻烦你帮我看一下这个资产负债表匡红的科目如何调整成正数

2023-05-18 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 09:24

您好,需要看下图片,谢谢

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快账用户7658 追问 2023-05-18 10:06

资产负债表已上传

资产负债表已上传
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齐红老师 解答 2023-05-18 10:24

您好,您需要重分类即可,

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快账用户7658 追问 2023-05-18 10:27

具体怎么操作?

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齐红老师 解答 2023-05-18 10:33

您好,麻烦您把其他应收款的明细分别计算正数和负数部分的合计,负数部分进行重分类,增加其他应收款和其他应付款

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快账用户7658 追问 2023-05-18 10:34

调表不调账还是?上表145万负值调到其他应付款?

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齐红老师 解答 2023-05-18 10:36

您好,是的,调表不调账,不是145,是看明细

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快账用户7658 追问 2023-05-18 11:10

我不会调整,麻烦老师指导。

我不会调整,麻烦老师指导。
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齐红老师 解答 2023-05-18 11:13

期末其他应收款贷方余额合计多少

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快账用户7658 追问 2023-05-18 11:17

老师,是匡红这个数字。。

老师,是匡红这个数字。。
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齐红老师 解答 2023-05-18 11:24

您好,是所有贷方余额的合计,

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快账用户7658 追问 2023-05-18 14:08

我从哪里看所有贷方余额的合计呢?

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齐红老师 解答 2023-05-18 14:30

方向是贷的数据合计

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您好,需要看下图片,谢谢
2023-05-18
同学您好,那您货币资金和其他应付款的期末余额10000怎么没有在科目余额表里面反映
2020-09-08
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2022-09-15
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2021-01-31
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