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这个食堂人员工资,计提时候贷方计入应付职工薪酬/职工福利费,申报时候按工资薪金所得申报个税,这个汇算清缴怎么填列

2023-05-18 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 08:58

同学你好 那你福利费也得加上这一块

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快账用户1892 追问 2023-05-18 09:17

这个应付职工薪酬/员工工资按账载金额贷方累计发生额填列

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快账用户1892 追问 2023-05-18 09:18

我怎么理这个思路阿,

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齐红老师 解答 2023-05-18 09:24

工资这个还是按照工资申报 但是食堂这几个人的工资你不是计提的时候计入福利费了吗 福利费超出比例的要调增呀

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同学你好 那你福利费也得加上这一块
2023-05-18
借管理费用工资5000, 贷应付职工薪酬工资5000, 借应付职工薪酬工资5000, 贷银行存款5000,-个税 应交税费,个税300×3%。
2024-09-19
这个不需要申报个税的。是工伤
2024-08-16
你好 不是 劳务 合同是按劳务 报酬报个税, 要发票 
2022-03-22
您好,工资计提错误,请确认是否导致应付职工薪酬贷方和借方发生额同时虚增。
2024-03-14
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