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老师,4月给员工报销了一笔钱,一部分缺发票,这个发票5月才开过来,可以放到4月报销那笔后面吗?还是4月先计其他应收、5月再入费用

2023-05-17 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 14:54

是4月先计其他应收、5月再入费用的。

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是4月先计其他应收、5月再入费用的。
2023-05-17
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
对的,是的,是这么做的。
2023-06-05
 你好;     你没有取得发票; 但是实际是3月发生的; 可以  含税金额暂估做账的 ; 到时取得专票后 ; 你们在根据专票做账 : 借  销售费用; 进项税贷 银行存款。 你看看总得付款金额是  5000还是4000 ?     优惠金额是否 在专票 体现的   
2022-05-13
你好,先申请备用金,实际报销是照常走报销流程,然后核销之前的备用金多退少补,你这样是可以的 你说的第二个有点复杂化了,按你第一个操作就好了
2021-08-09
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