你好,你看一下你会做了吗?你只要能做了就行 能做更好
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师,我想咨询你一下,如果有一个个人用我们建筑劳务公司的资质,他们公司员工有一百多人,我通过我们劳务公司给他们员工发工资的话,是不是按照工资申报个税,而且需要缴纳相应的工会经费?他们这边应该就是只是买了工地集体工伤保险,您看我这种情况是申报个税还是说让用资质的这个人代开发票,但是这个人又不愿意代开发票,所以您能不能给个建议呀?
老师,请教一个职场问题嘛,就是我们老板经营了两家公司,每个月代账费600+600=1200元,现在就是老板资金有一点紧张就没缴纳代账费,但是咱们工资每个月还是兑现了该发还是给员工发着走的,就是明天就截止报税期了嘛,老板还没给代账公司缴费,人就不给咱们报税,我想的是我就自己报,这样的话我可以和老板谈工资吗?再一个这种情况下我能不能接手自己报税呢老师?你能给个建议不
老师你好,我想问一下嗯我们有一个新成立的企业,现在还没有收入,但是这个企业想要经营的话,必须得有资质,然后我们这个老板办了这个公司以后,他打算自己考一个资质需要出培训费和报名费,就是这个培训费和报名费可以计入这个公司的费用吗?还有就是如果说可以计入公司的费用的话,老板要是给培训公司付款的话,是老板以自己的名义给培训公司付钱呢,还是对公账户转账给培训公司比较好呢?
老师你好!我想问你的是,我们做了一个工程 ,当时是工程部那边帮我们代发了工资,我们没开票给他,现在要我们开票,但是当时我们公司的人写资料给他们代发工资的时候,我们根本就不知道,是19年的事情了,我现在怎么办呢,而且那批工人还是工程部的人自己招的。挂在我们公司让我们开票而已。我现在没有他们身份证哟。还能补报个税嘛,还是怎么处理。
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。这道题的会计分录里头有一个在建工程是9000块钱,不是你给我讲的吗?我想问一下,这个在建工程是哪里来的?9000块钱是怎么算的?
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克老师,这个在建工程是哪来的9000是怎么算的
收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元。老师,这个不是通过企业网银支付吗?为什么没有银行存款
根据题目算出来的借:应收账款203400,贷:主营业务收入180000,应交税费-应交增值税(销项税额)23400那么。借:主营业务成本,贷:库存现金的数额是多少
4.收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元老师这里面不是还有个税费吗不算吗?
甲企业为增值税,一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品2万件,每件商品的标价为10元,不含增值税,由于是成批销售假期,为购货方提供了10%的商业折扣。商品已经发出款项尚未收到。
甲企业为增值税,一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品20000件,每件商品的标价为10元(不含增值税),由于由于是成批销售,甲企业为购货方提供10%的商业折扣,商品已经发出,款项尚未收到。借:主营业务成本贷:库存现金数怎么算
甲企业为增值税一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品20000件,每件商品的标价为10元(不含增值税),由于是成批销售假企业为购货方提供10%的商业折扣,商品已经发出,款项尚未收到主营业务成本和库存现金,金额怎么算出来的
请问个税贷方有余额,该怎么处理
投资公司销售茶叶的话是不是要增加茶叶销售的经营范围啊,是不是还需要办理食品许可证啊?
咱们业务很单一 每个月销售就不到10笔 其他的票据我也能自己对应科目记账 报税之前在代账公司我师傅也带过我 每次勾选也是我这边勾选了之后他们才进去报税的 我觉得自己能做
问题是 我看了他们做的账 往来挂账简直太大了 另外就是 公司每进一笔款 都立马被老板娘提现了 需要从公户支付的时候又再存进来那种 应收和应付也挂着许多数额
个税的话 我这边下载了自然人电子税务局扣缴客户端 但是没有之前的个税申报数据 这个我需要到政务中心去处理然后才能将之前的申报数据给下载到我电脑上 其他的我没啥担心的了 郭老师看看是否还有哪里需要值得注意的呢
那就可以的,你可以跟你老板说一下的。
加工资的话可以折中600不老师 目前工资是4500+社保打整5500,如果跟老板说加工资的话可以直接600吗 就是5100+社保打整6100了 就是对于职场这种 我没经验得 也不知道喊加工资妥不妥 我心里是这样想的 所以问问老师
看下你当地工资,你看其他公司财务什么情况,只要符合你当地标准的可以 你得自己觉着合适才行。
要得 谢谢老师
不用客气,工作愉快。