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老师,小规模公司,上个月收的钱,这个月才给开发票,怎么做分录

2023-05-17 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 12:00

您好,同学 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

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快账用户3422 追问 2023-05-17 12:05

不对吧,上个月已经收到这笔钱了啊,这个月怎么做应收啊??

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齐红老师 解答 2023-05-17 12:07

上个月是这样做的吧 借:银行存款 贷:应收账款 这个月开具发票了 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

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快账用户3422 追问 2023-05-17 12:08

哦哦,懂了

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快账用户3422 追问 2023-05-17 12:08

就是说,开发票了才确认收入是吧

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齐红老师 解答 2023-05-17 12:10

您好,同学,是这个意思

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快账用户3422 追问 2023-05-17 12:12

是不是应该是在预收款啊?上个月:借:银行存款 贷 :预收账款 下个月 借:预收账款 贷 主营业务收入 贷应交税费应交增值税

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齐红老师 解答 2023-05-17 12:15

您好,同学,一般是计入到应收账款中的

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快账用户3422 追问 2023-05-17 12:16

所以,应收账款是负数也没关系么,

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快账用户3422 追问 2023-05-17 12:17

上个月是 借:银行存款 贷:应收账款 ,应收账款上个月是负数也没关系么?

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齐红老师 解答 2023-05-17 12:20

负数的话就要重分类进到预收账款呢

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您好,同学 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-05-17
你好 上个月,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 这个月,借;银行存款,贷;应收账款
2020-08-25
那就5月做收入就是了哈
2023-05-17
同学,上个月你怎么挂的往来
2023-05-15
进货的时候,按不含税金额暂估入账的,借:库存商品,贷:应付账款-暂估
2022-07-01
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