同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的
老师,那个计提工资的时候,应付工资里面直接包含了社保的金额对吗?
如何计提工资,计提的工资包不包含个人社保。实际缴纳时包不包含个人社保
老师,计提工资的时候这个金额包含社保吗?还是计提实际发放的工资?
计提的工资包含社保部分吗?
计提工资金额包含社保吗
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发
内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证,在下面的凭证查询又查的到凭证
旅游公司内账,单独支付市场部已离职员工的提成,没有做在工资表里面,以工资形式单独支付的话可以吗?然后以工资来做账,计提借销售费用—工资,贷应付职工薪酬—工资,支付借应付职工薪酬,贷银行存款。前面老师回答:以离职补偿来做账的话要怎么做账,用什么科目明细
劳务费怎么做分录呀
同学您好,你好,借:管理费用劳务费等科目,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷:银行存款, ,交交税费-个税
老师,也就是计提工资的金额是实际发放数,计提社保的时候只计提单位部分,次月发放的时候才贷个人社保部分,对吗
同学您好,学员您好,是的,对的
那我月底结账的时候,应付职工薪酬——社会保险费期末余额就应该剩余个人部分 对吗
同学您好,是的没错, 是这样的
好的,谢谢
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)