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老师,23年收到22年的发票怎么做账?现在还没有做汇算清缴

2023-05-17 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-17 09:14

 你好,这个发票的开票日期是22年,是吗? 你这个业务之前有没有做过分录?

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快账用户1766 追问 2023-05-17 09:18

开票日期是22年的,之前没有做分录 ,还有一张是之前做过分录,日期是23年的

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:22

你好具体是什么业务的发票?

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快账用户1766 追问 2023-05-17 09:28

22年未入账的材料款6000,运输费20000,服装架600手提袋400

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:30

你好,这个你可以正常做就可以了,借原材料A材料 /运输费 贷应付账款等

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快账用户1766 追问 2023-05-17 09:34

现在做汇算清缴。这部分还可以抵扣所得税吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:35

 你好,这个要看情况,比如说你这个原材料已经领用了,做成商品卖出去了。那这部分确实是要抵扣所得税,但是如果你只是做了原材料都没有领用。还在库存,那么他就不应该抵减

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快账用户1766 追问 2023-05-17 09:39

都已经用过了,都是去年的业务,应该怎么入账了?老师

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:39

你好,借以前年度损益调整 贷原材料等

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快账用户1766 追问 2023-05-17 09:58

老师,用会计学堂快账做的账,怎么没有以前年度损益调整科目?可以计入利润分配-未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:00

你好,这个看你用什么会计制度 最终是转入到利润分配。

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快账用户1766 追问 2023-05-17 10:09

小企业会计准则 借利润分配-未分配利润,贷应付账款,借应付账款贷库存现金(现金支付)这样做对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:09

你好,可以的,可以这样子做。

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快账用户1766 追问 2023-05-17 10:58

老师,这样做完分录,汇算清缴时资产负债表和利润表怎么调呀?

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齐红老师 解答 2023-05-17 11:01

 你好,你根据你上面的科目,然后调整资产负债表的金额就可以了。利润表不用调。

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快账用户1766 追问 2023-05-17 23:54

调货币资金和应付账款就行了吧,调完汇算清缴的资产负债表和账套里面12月的资产负债表数字不一样也不用管吧?

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齐红老师 解答 2023-05-18 07:47

你好,你去年领用了,领用的时候是怎么做的分录?

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快账用户1766 追问 2023-05-18 08:29

老师,去年用的,公司法人支付的货款,没有拿过来报,我不知道这笔款,去年没有做账,今年才收到发票,按照上面借利润分配贷应付账款,借应付账款贷库存现金做了分录,现在做汇算清缴,把资产负债表的货币资金和利润分配调了一下,调完和快账里12月资产负债表金额就对不上了,需要做其他处理吗?还是不用管?

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齐红老师 解答 2023-05-18 08:33

你好,这个发票上面是什么时候开的发票?开票日期是什么时候?

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 你好,这个发票的开票日期是22年,是吗? 你这个业务之前有没有做过分录?
2023-05-17
您好,22年的与23年没关系,在5年内都可以追溯到当年的,因此在23年6月份收到了这张发票应该追溯调整22年的。
2024-05-27
你好,2023年当时暂估了吗?还是没有做。
2024-05-09
您好,纳税调增,23年就冲销暂估,按照收到的发票金额入账即可。
2024-04-28
 现在收到发票,比暂估的数少,怎么做账呢?你二年暂估的分录是怎么做的?
2023-05-23
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