你好,这个发票的开票日期是22年,是吗? 你这个业务之前有没有做过分录?
老师我们有两笔运输费和取暖费,费用是22年的,但是22年没做帐,现在收到发票了23年开的,那我怎么做账呢?汇算清缴时怎么弄,谢谢
老师,23年收到22年的发票怎么做账?现在还没有做汇算清缴
老师早上好,我现在做汇算清缴,有一笔工资是2021年计提的,但是22年一直没有发放,23年到现在也没有发放,我22年做汇算清缴的时候没有调增,今年2023年做汇算清缴调增行不行呢,共计40多万
收到23年汇算22年的汇算清缴退款怎么做分录
老师,请问22年有银行服务费没做账,22年汇算清缴也没调增,23年了,不想改22年表,22年费用600元以下,还有23年费用共计1200多元,做在23年合适吗?还是改22年汇算清缴表,那个要好些?
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
开票日期是22年的,之前没有做分录 ,还有一张是之前做过分录,日期是23年的
你好具体是什么业务的发票?
22年未入账的材料款6000,运输费20000,服装架600手提袋400
你好,这个你可以正常做就可以了,借原材料A材料 /运输费 贷应付账款等
现在做汇算清缴。这部分还可以抵扣所得税吗?
你好,这个要看情况,比如说你这个原材料已经领用了,做成商品卖出去了。那这部分确实是要抵扣所得税,但是如果你只是做了原材料都没有领用。还在库存,那么他就不应该抵减
都已经用过了,都是去年的业务,应该怎么入账了?老师
你好,借以前年度损益调整 贷原材料等
老师,用会计学堂快账做的账,怎么没有以前年度损益调整科目?可以计入利润分配-未分配利润吗?
你好,这个看你用什么会计制度 最终是转入到利润分配。
小企业会计准则 借利润分配-未分配利润,贷应付账款,借应付账款贷库存现金(现金支付)这样做对吗?
你好,可以的,可以这样子做。
老师,这样做完分录,汇算清缴时资产负债表和利润表怎么调呀?
你好,你根据你上面的科目,然后调整资产负债表的金额就可以了。利润表不用调。
调货币资金和应付账款就行了吧,调完汇算清缴的资产负债表和账套里面12月的资产负债表数字不一样也不用管吧?
你好,你去年领用了,领用的时候是怎么做的分录?
老师,去年用的,公司法人支付的货款,没有拿过来报,我不知道这笔款,去年没有做账,今年才收到发票,按照上面借利润分配贷应付账款,借应付账款贷库存现金做了分录,现在做汇算清缴,把资产负债表的货币资金和利润分配调了一下,调完和快账里12月资产负债表金额就对不上了,需要做其他处理吗?还是不用管?
你好,这个发票上面是什么时候开的发票?开票日期是什么时候?