同学,就现在开票确认收入,借应收账款 贷主营业务收入,应交税费——增(销)
【请建筑行业的老师帮忙回答】上个月确认收入了,但是没有成本。也就是只开了发票,没有发生什么费用。这个月,这个项目开始干活,产生各种费用,但是没有确认收入,上个月确认的收入。这个月可以结转成本吗?
老师您好,建筑业一般纳税人开了票未收款也一定要确认收入吗?工程成本还没有发生呢?未开票先收款的可以走预收账款科目,待开票后再确认收入和销项税吗?
老师 请问之前有一笔业务没有确认收入 但是已经开了发票也已经收了款 请问现在应该如何处理账目呢?
老师您好!我们是小规模建筑安装公司!我们有一个项目 已经完工两个月 发票也给上家全部开完了!但是这个月才收到商家给我们开的材料发票!当时付款时做的预付处理 没有暂估入合同成本!现在收到发票 我还可以入到合同成本里面吗?发票之前已经全部开完,这个月没有收入,可以确认成本吗?
老师,查账征收的建筑公司的项目20年老板垫资完工了,当时没有按权责发生制确认收入,没有开成本发票,到22年甲方才拨款开销项发票确认收入,无法取得成本发票,去邮政代开的话没有资金流,收入和成本确认时间为22年,但是实际施工业务发生时间为20年,这种情况怎么处理?
快离职了还是外聘人员,公司未经我同意用我应聘时身份证复印件招标,我当面拒绝,但同事让我找领导
24年11月开的发票,25年4月才付款,这张发票还可以用吗?
怎么看本年增值税减免额和其他税款减免额
增值税纳税表附表二的本期认证相符且本期申报抵扣,本期是指本年还是本月?
其他债权投资的摊余成本不是1045吗?减去900的公允价值应该是145啊
老师好,小企业会计准则,24年12月利润表中“所得税费用”图一,但是这个所得税费用2156.79是23年汇算清缴交的所得税,在填汇算清缴表,请问这个所得税费用好像没有地方可以填图二。请问这个2156.79是不用填是吗?
购买实验室用的试剂,计入什么科目
老师,香港人开的公司是大陆的,那分红有税吗
老师您好 我们执行小会计准则 有三个设备折旧以前按5年折旧的 但是税法规定设备折旧10年 现在调整账目 设备金额比较大折旧也比较大 利润分配未分配余额一下增值了60多万 这样会不会有点跨越太大了应该怎样做呢老师
老师,您好!一般纳税人收到自产自个体户免税票可以直接抵扣9个点增值税吗
成本部分怎么处理呢?
成本部分,就是借主营业务成本 贷库存商品