你好,单位主营是什么的?这个具体的是什么业务的?
老师,我们公司在发生支出的时候还没有签合同,所以费用记在了项目上,主营业务成本-项目成本,这个月合同签回来了,但是主营业务成本是损益类科目,每个月都结转了,我现在怎么样才能把之前记在项目成本的金额转到合同成本里?
老师好,有些项目相关的费用发生的时候我直接记到主营业务成本下设的二级科目项目成本,但是我们公司没有收入,这样可以吗
请问房开公司这样做账对不?开发成本这个科目建账时,建到四级明细科目,但开发产品就只有二级科目即开发产品一xx项目,是不是每到下月初,我就把上月的所发生的“开发成本”所有明细科目的借方发生额结转到“开发产品”的二级科目里,让上月的“开发成本”无余额,老师请看以上操作对不?
老师好,把一个项目发生的费用计入到主营业务成本下设的二级科目项目成本里面可以吗
老师好,我公司去年才成立,一直没收入,但同时做了好几个项目,为了区分这些项目发生的费用,我在主营业务成本下面下设了二级科目项目成本,再在下面分设三级科目招待费,差旅费等等,但是我们没收入,却有成本这样是不是不行
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
是新能源行业,买卖氢气,发生的差旅,招待等等这些费用,领导要求全部归集到各个项目名下,那这样的话我放到主营成本下面的二级科目我觉得不合适,因为没有收入,却有主营成本,所以我想把它调整到销售费用下面下设了一个项目成本的二级科目里面,这样可以吗
可以的,可以放到销售费用里面的。
我在销售费用下面下设了二级科目项目成本,然后加设三级科目差旅费,招待费,交通费等等这些,这样处理可以吧
你好,不要设置项目成本,出差的做差旅费就可以的。
但是我需要把他们归集到各个项目里去,有些费用能归集的就放到这里面,实在归集不到具体项目的费用就放到销售费用下面的差旅招待交通啥的
可以的,可以这么做的。