您好,那您红字冲回原来错误分录
朴老师您好,我是上午提问的学生。还有一问题没明白,就是在月末结转收入成本时:借主营业务成本(根据合同成本)。比如说我这个月A项目开票480万,在合同成本下A项目成本是600万。应该怎样结转呢
老师,我们公司在发生支出的时候还没有签合同,所以费用记在了项目上,主营业务成本-项目成本,这个月合同签回来了,但是主营业务成本是损益类科目,每个月都结转了,我现在怎么样才能把之前记在项目成本的金额转到合同成本里?
老师,工程的账,因为之前工程施工-合同成本-直接材料月底结转到主营业务成本了,然后后来发生退票,所以做的是冲销之前的成本分录,所以导致这个科目现在是贷方余额了,月末怎么结转成本呢,您看下图
老师我们有一个异地a项目本月没有收入但是已经支出了成本20万 挂到a 工程结算-20的 , 但是我的B项目收入有120万 成本60万,我都对应把B项目工程结算120结转到主营业务收入120,合同结算60万结转到主营业务成本60 本月季报的时间120-60-5(费用)=55,利润有点大,我可以把a项目虽然没有收入,但是我把成本结转过去嘛、抵减一部分利润,少交税。
老师好,我公司去年才成立,一直没收入,但同时做了好几个项目,为了区分这些项目发生的费用,我在主营业务成本下面下设了二级科目项目成本,再在下面分设三级科目招待费,差旅费等等,但是我们没收入,却有成本这样是不是不行
老师,计提坏账准备比例是多少?
老师,我公司付设计费,我没收到发票就放在开发成本里面了,但是汇算清缴时我没调,是2022年的,那我现在怎么办了?
公积金上个月没,这个月会自动补交吗?不会的话我要怎么操作?
请问这两种票的负数都是厂方给的支持费用,如何记账不影响正常成本
老师,待摊投资付款的话看那个方向?本期发生额还是余额
老师,现在投标还看注册资本吗?
增值税是不是当月报上个月的
你好老师,我们公司是生产养殖设备的,请问用什么方法核算成本比较好
律所官司打输了,律所赔给个人赔偿款怎么做账
老师,转入往来款借银行存款,贷其他应付款5万 现在转出100万,我可以借其他应收款950000,其他应付款50000,贷银行存款吗
那我直接红冲一个总数就行了吧
您好,是的,您的理解非常正确
您好,您需要做好备查关联
备查关联是什么意思?
您好,就是冲的哪个凭证
还有一个问题,以后再有这样情况还有其他更好更合适的处理方式吗?
您好,先不要结转损益,确认后再结转
正常情况下我不应该这样做完账以后再冲红的对吧
可是我每个月结账对账的时候都需要结转损益才能继续下个月的啊
您好,您这个支出可以在合同履约成本等科目先归集
这个科目在哪儿?我财务软件里没找到啊
您好,这个是新收入准则科目,没有的话您可以找往来科目
新增一个吗
您好,这个看您的实际情况
往来科目是什么
您好,就是先挂账其他应收款等