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你好,做22年汇算清缴企业所得税时,有退税的可以退3200多的企业所得税,5月份退到对公账上了。请问我要怎么写分录呢

2023-05-16 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-16 10:25

同学,是银行存款  贷应交税费——企业所得税

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快账用户6376 追问 2023-05-16 10:39

不可以直接写 借银行存款 贷所得税费用-税费返还么

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:59

同学,还是要从应交税费过渡的

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快账用户6376 追问 2023-05-16 11:01

好的 如果不从应交税费科目过渡的话 会对财务报表的准确性有影响么?我觉得应该没有影响啊,比较一借一贷冲平了没有余额了呢

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:07

同学,你也红冲所得税费用呀

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相关问题讨论
同学,是银行存款  贷应交税费——企业所得税
2023-05-16
你好 请问一下,这个金额大概是多少
2023-03-27
这个你得联系税局是退税还是抵减今年的
2022-10-12
你好,那就是纳税调增,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载。
2023-03-20
退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
2023-06-13
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