是营业收入 不减去 如果超过了500万,需要转一般纳税人,转了一般纳税人,他是按照销项税额减进项税额来缴纳的,税率是6%的。
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为 13%,所得税税率为 25%, 2020 年度有关资料如下: (1)本年度销售商品收入 15 700 万元,发生销售退回 200 万元,出售固定资产净收益 300 万元,出售无形资产净收益 100 万元。 (2)本年度销售商品成本 10 550 万元。 题目较长实无法写全,具体请看图片,个人问题如下问题一在答案1中它是用17500-200我可以理解,营业收入就是主营业务收入+其他业务收入,因为没有其他所以为0,产生的退回要冲减收入?问题二答案2是不是错,营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用+其他收益+投资收益(-投资损失)+净敞口套期收益(-净敞口套期损失)+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)-信用减值损失-资产减值损失+资产处置收益(-资产处置损失),它上题才说出售固定资产,无形资产记入资产处置损益,下面利润却没有计算,这是为什么?问题三答案4是不是也错了,应纳税所得额=税前会计利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额,答案却多了好几个损益类的,还有递延所得税费用那个是不是也错了?
我是境内小规模纳税人公司,与英国一公司要签订服务协议,为对方提供电商运营服务,对方每月汇入英镑给我们公司(实际英国公司与我司是有关系的,相当于英国公司在这里成立的一个公司)。 我司现为小型微利企业,与英国这个年收入不会超过一般纳税人的条件500万,但会超过小微企业的条件300万。请问: 1、这个英镑收入得作为销售收入缴纳增值税附加税以及所得税吧? 2、有什么方法可以合理避税(增值税)吗(包括各种税收优惠政策,费用抵减等等)? 3、怎样规划能最大程度减少缴税?
公司2019年的财务把微信小程序里面的收入做成了其他应收款,我现在要转主营业务收入,要怎么处理账务和报税,金额有几万,要调整以前年度损益吗,这些金额都是由很多一次几百块的组成的,需要开票吗,以后出现这种收入可以直接做不开票收入申报税务么,因为每次都是一两百甚至几十的,个人也不需要票.
请问新会计准则中“应交税费-应交增值税-待转销项税”和“其他流动负债-待转销项税额”这两个科目有何区别?一般是怎么使用的?新会计准则中有要求每个月申报纳税的收入和账上确认的收入必须一致吗?(包括未开票的收入) 如:我司服务业一般纳税人,今年六月份开票不含税200万元,税金12万元,因半年度我预估了100万收入,税金6万,计入在“应交税费-应交增值税-待转销项税”中。那我在申报六月份增值税的时候,是按12万申报还是6万申报呢?
想请教一下老师,公司是按收取各个门店的销售收入的百分之五的管理费来开票,作为公司收入,雇佣了客服为各个门店网上直播销售,门店按销售收入的百分之三付给客服作为工资发放,平时,各个门店的销售收入全部都付给公司,公司扣除了管理费,客服工资后再全部返还给各个门店,我想问,这种我是只确认扣除的管理费为收入吗?扣除的给客服的部分做工资薪金申报?返还给各个门店的全部做其他应付款?那我公司如果是小规模纳税人的话,十二个月收到的管理费不超过500万,就没有增值税,只要申报所得税,申报各个客服工资薪金收入,对吗?所得税,每个月100万以下就是2.5%的税率,对吗?
工商年报盈余总金额填利润表净利润还是资产负债表的未分配利润?为什么?
电子税务局中哪里可以查到企业出口退税备案信息
我是A4纸的记账凭证 有那种小的回执单 和收据 是不是要先贴在空包的A4纸上 然后再订凭证
老师,平时开票是拖车费,现在报印花税,是报那个运输合同这个税目吗
本月红冲了一张小规模时期的普票,850元,现在申报增值税,应该在哪一行列式这个金额?
请问一下2024年利润亏损20万,2025年第一季度有利润10万,请问可以先要用去年亏损弥补吗?
老师您好,给我公司车间修理的是一个公司的售后,要把修理款打给他个人,然后他让他的公司给我们开具发票可以吗
老板有两家公司,可以两家都领工资吗
老师,我做内账,要不要买记账凭证呢?
老师,个体户。第一季度开了30000 查账征收经营所得是不是750 老师如果一年165000这个该怎么计算。第四个季度用减去之前3个季度的经营所得吗
问题是他没有转一般纳税人啊,报税的时候,只按开票收入缴纳生产经营个人所得税可以不?
你好,你这样的话有风险,隐瞒了收入。
他有些是不需要发票的,不是吗。
客人不要求开票,我们就不开,大多都不开的!报个人所得税是按净利润乘税率吗?
那就得做无票收入 查账征税的,按照利润总额来交税。
利润表里面有一个利润总额,在这里面填写。
有没有合理的避税方法,比如说把成本跟费用做多些?
合理避税的方法没有,有不正规的避税的方法就是收现金,这个不做收入。
现在对个人账户有监管,如果你不做收入的话,这种很有风险的。
你成本费用多做的话,你得有发票。
餐饮行业都是无票入成本,反正他没也抵扣不了增值税
他可以抵扣所得税,你是查账征税的吗?
不是查账征收
那就不影响交税的
意思是说,不查账的话,外账只需要做平就行了,然后以净利润交纳个人所得税?企业所得税按营业收入缴税?
不是查账征税的,根据收入来交税,你有没有成本发票都可以的 如果是查账征税的,你需要根据利润来交你的这个成本费用,得有发票才能抵扣了你这个利润。
如果一个月的营业收入是100万,然后企业所得税是100万减掉30万,缴纳70万*3%还是5%?
30万是什么的 利润300万以内小型微利企业5%
个体户只需要缴纳生产经营个人所得税是吧,
增值税 附加税 都有 100万需要交增值税了 超过了30万了e