你好,到第二季度你必须前半年的全部申报这次
老师你好,我们公司是五月份成立的,六月份签了销售合同,7月份才出货开发票。因为之前听说没有确认营业收入就没有营业成本,所以我们第二季度企业所得税申报为0, 但是5月和6月的工人工资又没有记入在7月的营业成本里,导致第三季度的企业所得税申报营业成本低,请问这种情况要怎么处理?是要联系税务更改第二季度企业所得税申报表吗?谢谢!
老师,我们2022年12月份的时候签了两份工程施工合同,和一份材料销售合同,那我要怎么去缴纳印花税?税局给我们核定的只有建设工程合同,然后我增加购销合同的印花只能按次去申报,税款日期又变成了2023年了?这种情况,应该要怎么缴纳印花税
老师,我在的这家公司是季度申报印花税,主管让我登这个合同台账,按季度来登的。请问,这个季度,我是应该以合同签订时间的所属月份来,还是以合同归档日期的所属月份来?比如有的合同,签订和归档不在同一个月,有可能签订在第二季度的最后一个月,但是归档就到下个季度的某个月了。这种我要以哪个来登合同台账?
印花税开通时间是在四月份发生,三月份签订过销售合同并给我们开过发票,这个发票我在五月份认证了。我们是按季度缴纳印花税,那是不是这一块印花税我不用交了?谢谢你了
你好,五月份刚认定了印花税税种,购销合同的。按季度申报印花税。三月份签订了一个购销合同,供应商在三月份给我们开了专票。这个专票我在五月份认证的。我想问的是,我在申报第二季度印花税的时候,还算上这块印花税吗?申报的时候需要填写日期,按照说只能填写四月到六月份发生的购销合同相应的印花税。这种情况怎么处理那?谢谢你了
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
这种不收滞纳金吗?
这种妹妹滞纳金只要申报了
什么意思?
这种只要自己申报了就可以,没滞纳金
可是申报的时候,让写日期啊,我得写三月份,按照说应该第一季度申报,这种不收滞纳金吗?
不会的,你日期就是第二个季度的
我那个是三月份发生,只能写三月份,三月份属于第一季度。
可以合并申报,税务局看全年,不看单个季度
那我这种要交滞纳金吗?三月份发生的,七月份才开始申报
不需要的,你这次一起申报了
写日期的时候我写三月份吗?我这种不属于超期缴纳印花税吗?原本第一季度就该交的
要么你更正第一季度的申报
更正会交滞纳金吗?关键也更正不了,毕竟第一季度期间还没认定这个税种
更正不会的,对,所以我让你这个季度申报所有的,没滞纳金的
对了,印花税是根据合同日期来的是吗?你说这样行吗?合同改成四月份,但是对方三月份给我们开发票了,这样行吗?
也可以这个操作的情况