学员朋友您好,现在21年的,利润表里面
2022年做企业所得税汇算清缴调增要交所得税,那这笔所得税应该入21年账里还是入22年账里?
老师,请问21的汇算清缴,多缴纳的税费没有退掉而是用来抵扣22年一季度企业所得税 21年第四季度企业所得税:247.79 22年汇算清缴退税:188.20 22年1季度企业所得税:188.33 抵减后应交0.13元
老师你好,现在在做22年企业所得税汇算清缴。有个问题想请教下就是:补缴的企业所得税是补计提回22年12月份,还是说23年哪个月做22年企业所得税汇算清缴就做在哪个月那笔计提企业所得税的分录。
21年的所得税费用,补计提到22年,申报22年的所得税年报时,这个数据应该填在哪一拦,所得税汇算清缴时,应该填哪几个表
老师,您好!请问22年的企业所得税在23年汇算清缴,企业所得税汇算清缴时适用的政策是22年的最新政策还是23年新出的企业所得税的政策。
#提问#老师,我们公司工抵房拿回来的房子,现在产权归公司,开发商给公司只能开普票,不能开专票吗?那这个房子卖的时候我的增值税就损失了吗?
是不是2013年以前注册的公司全部都已经实缴了?
老师,补交去年的房产税,滞纳金会计分录。补交当年的房产税,滞纳金会计分录分别怎么做
老师,请问下合同负债产生的违约金是进相应商品的成本还是进营业外支出
老师,我们公司卖货给A公司,A公司是要出口的,但是当时A公司没有出口资质,就找我们老板说借用我们公司出口。 后面老板就帮他们用我们公司报关出口了,那个货款呢又是美元转到他们A公司的, 这样的情况能退税吗
老师您好,我的科目余额表应交增值税销项税借方有余额0.02元,这个我查出来是2023年2季度缴纳的时候多交了0.02元,但是不知道为啥我的银行账又是平的,老师这个应该怎么调整合适呢
老师,我们酒店是一般纳税人,搭建了一些小规模的公司(其中有个物业公司),把保洁人员和维修人员分到了物业公司,我现在物业公司给酒店开票,具体怎么开? 需要在电子税务局的具体操作步骤,还有选的税收分类编码,每个月主要就是保洁和维修,这个月需要给开保洁费发票(因为没发生维修) 我选的这个编码对吗?
请问工资能用一般户发吗?
去年缴纳的所得税达不到税负率,税务局让补缴,是在汇算清缴的时候调整费用吗,调整的费用有什么要求吗
老师:我们是一家私立医院,病人就餐免费,还需要交增值税吗?该怎么做会计分录?
老师好,要写在哪里呢?
如果是交的税在所得税费用里面反应。
22企业所得税汇算清缴申报的时候,这个金额是填在哪里呢?
22年的资产负债表,应缴税费,应缴企业所得税。